一、印花税记错科目跨年如何调整
多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。
二、地税印花税购销合同报错了怎么办
如果是刚报上的,可以撤销,重新申报 如果已经申报很久了 要去所属地税,让专管员撤销,重新申报
三、印花税申报金额申报错了应该怎么办?
没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的
四、急!印花税报错怎么办?
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
五、我们公司使用的是小企业会计准则,印花税分录错误?如何更正?
如果需要修改,你那样的做法是正确的,16年做账16年修改就应该是你说的分录这么做,16年做账17年修改就会涉及“以前年度损益”科目了
六、印花税计提错误下个月如何调整?
冲回:借:应交税费-印花税114.16贷:管理费用-印花税114.16
七、我们公司使用的是小企业会计准则,印花税分录错误?如何更正?
写一个情况说明给你的专管员,从以后的税款中抵扣,只能抵扣不能退。
八、请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?
扣掉了是不会退回来的,只能到下次申报的时候再抵扣了
九、税申报成功,款已扣,才发现申报错误了,该怎么办
写一个情况说明给你的专管员,从以后的税款中抵扣,只能抵扣不能退。
参考文档
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