一、15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?
如果是自己发现的,金额也不大的话,现在还在征期,自己在这次的印花税申报表上把他报了就可以了!如果金额较大,还是直接咨询一下专管员最好,一般带上公章就可以了!
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二、网上申报纳税填错了怎么办呀
如果是网上申报了的,但是没有清缴税款的,就请立刻到所属税局的柜台去门前修改后,再重新上传正确的就行;
如果已经清缴的话,没有经历过,不知道怎么处理,听说挺麻烦的。
![网上申报纳税填错了怎么办呀](https://i02piccdn.sogoucdn.com/5e05cc92aefaa069?phDao.jpg)
三、印花税年度申报问题
2022年度做申报,就是现在申报
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四、我在纳税申报错了,而且是多申报了,怎么办,后果会怎样
要交税收滞纳金,严重的要罚款。
如果你实在有困难要延迟申报的话需要提前向税务局申请,如果税务局批准,会有一定的延缓期,具体情况要看你延迟报什么税。
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五、印花税申报问题?
取消不了,网上划款签的是三方协议,银行直接把钱划走了。
办理退税太麻烦了。
如果你少缴了,下个月补上。
如果你多缴了,只要金额不会影响全年的纳税额,就不用管。
举个例子,你这个月营业税应该是500,你交了1200,多交了700。
估算一下从本月起至年未,你的营业税如果能够达到700,你以后月份就不用申报了。
税务局来查,也只是查你的全年纳额总额,不查你单个月份的,只要不影响全年纳税总额就行。
如果达不到700,只有500。
那多的200就得退税了。
![印花税申报问题?](https://i01piccdn.sogoucdn.com/3dac2bae22cc5acb?BGlez.jpg)
六、印花税记错科目跨年如何调整
多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。
![印花税记错科目跨年如何调整](https://i01piccdn.sogoucdn.com/3dac2bae22cc5acb?TUoBW.jpg)
七、在网上申报缴税填写错误怎么办
取消不了,网上划款签的是三方协议,银行直接把钱划走了。
办理退税太麻烦了。
如果你少缴了,下个月补上。
如果你多缴了,只要金额不会影响全年的纳税额,就不用管。
举个例子,你这个月营业税应该是500,你交了1200,多交了700。
估算一下从本月起至年未,你的营业税如果能够达到700,你以后月份就不用申报了。
税务局来查,也只是查你的全年纳额总额,不查你单个月份的,只要不影响全年纳税总额就行。
如果达不到700,只有500。
那多的200就得退税了。
![在网上申报缴税填写错误怎么办](https://i02piccdn.sogoucdn.com/5e05cc92aefaa069?kVhXf.jpg)
八、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?
现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。
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崔济哲
发表于 2023-01-19 14:13回复 林伟雄:二、分析不是征期或是跨月的,先试试电子税局是否可以更正,不能更正的,去大厅人工更正。要是退税的,建议去大厅办理,这样是抵扣是退比较清晰。三、印花税怎样申报1、自行申报。纳税人、扣缴义务人按照规定的期限自行到。