一、我公司本月针对一份10万元的技术服务合同开具了6万元的发票,请问我是否也应缴纳印花税?
合同一经订立,印花税就已经产生了.应该按10万交.
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二、服务费提税金时要提印花税吗?
不用,由于一般印花税额较小,所以直接缴纳印花税时借:管理费用 贷:银行存款 之前不用计提
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三、企业开具技术服务费的发票怎么入账
借:银行存款贷:主营业务收入一技术服务费贷:应交税费一未交增值税
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四、企业开了技术服务费4W,请问交哪些税,没有签合同交印花税吗?
技术服务费按规定缴纳5%的营业税,除外,还需要缴纳城建税和教育费附加。
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五、收到对方开出咨询服务费发票,怎样入帐?
六、收到一张技术服务费的增值税专业发票,该怎么入账?
对方开来的服务费增值税发票会计分录:借: 管理费用-技术服务费借:应交税费-应交增值税(进项税)贷:银行存款现在营改增之后,技术服务费应该征收增值税,如果是小规模纳税人适用3%征收率,如果是一般纳税人适用6%税率
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七、外包出去的项目收到开来的的技术服务费发票怎么入账
假定你指的项目是1项工程施工项目,你指的技术服务费是此项目的设计费,外包的工程施工不包括设计。
那末针对设计费开来的技术服务费发票,计入项目本钱。
科目的话,计入在建工程。
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八、关于收到对方的技术开发费如何交税和入账
应按5%缴纳营业税(转让非专利技术)。
入账:1.取得收入借:应收账款/银行存款/库存现金 贷:其他业务收入2.计提税金借:营来税金及附加 贷:应交税费——应交营业税 应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费附加 应交税费——应交地方教育费附加
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