公司没有购销合同,但是要根据实际购销业务交印花税是吧!(不用交) 关于资金账簿是在一年内贴上就可以了,在下一年1月份进行上年的申报,账簿是每本贴5元就可以了。
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印花税时间申报错了怎么办_请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?

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一、印花税忘记网报次月怎么报送

公司没有购销合同,但是要根据实际购销业务交印花税是吧!(不用交)

关于资金账簿是在一年内贴上就可以了,在下一年1月份进行上年的申报,账簿是每本贴5元就可以了。

印花税忘记网报次月怎么报送


二、印花税年度申报问题

2022年度做申报,就是现在申报

印花税年度申报问题


三、急!印花税报错怎么办?

可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。

急!印花税报错怎么办?


四、地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行

印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。

地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行


五、1月份的印花税报错了 少了一个0

没关系,在申报期内再补申报五千多即可。
可以多次报的。

1月份的印花税报错了 少了一个0


六、印花税记错科目跨年如何调整

多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)  贷:应交税费--应交印花税  (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)       印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。

印花税记错科目跨年如何调整


七、不小心少报了印花税当月可以补交吗?

下个月一起补报吧

不小心少报了印花税当月可以补交吗?


八、地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行

1、一般来说,已核定的月度申报缴纳税种,企业单位应依法在规定的税期内申报并缴纳税款,否则,主管税务机关将依照税收征管法相关规定,对超期申报行为处以罚款等相应处理,并计征相关的滞纳金;
2、如已意识到超期申报,请尽早向主管税务机关进行申报并纳税;
3、一般地,对于日常采用网上申报的业户,如果超期申报的,应携带纸质申报表前往税务大厅进行手工申报;
4、如仍存在疑问,也可致电当地税务热线12366询问或直接咨询主管税务机关。

地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行


九、请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?

扣掉了是不会退回来的,只能到下次申报的时候再抵扣了

请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?


参考文档

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