有负数发票吧?你可以不认证,因为认证不认证都交不了税了,所以无所谓了。
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本月开票为负数印花税怎么交--本月开发票有红冲导致开票总金额成为负数怎么办

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一、请问老师,这个月我们开的发票金额成负数了,要怎么认证发票呢?

有负数发票吧?你可以不认证,因为认证不认证都交不了税了,所以无所谓了。

请问老师,这个月我们开的发票金额成负数了,要怎么认证发票呢?


二、本月开发票有红冲导致开票总金额成为负数怎么办

留抵,就是把负数部分留到下月抵扣。
具体操作在填申报的时候去问税局

本月开发票有红冲导致开票总金额成为负数怎么办


三、印花税怎么交

印花税一般有两种缴纳方式:1、购买印花税票,自行贴花并注销;
2、与其余税金一样进行申报汇缴。
一般来说,月印花税金额超过500元的,可向税务局申请汇总缴纳。
记账凭证不交印花税;
经营性账簿交印花税:5元/本,含实收资本的按(实收资本+资本公积)*0.05%交印花税。
汇缴的一般是一月一交。
有印花税应税业务就应交印花税。
没交赶紧补交。

印花税怎么交


四、印花税是如何交的?

印花税是如何交的?


五、恳请税务专家赐教!本月应交增值税这负数时,城建税如何交纳/

我方正税务师事务所的。
应交增值税为负数时,说明贵企业销项税额小于进项税额。
所以本月不缴纳增值税,故不交城建税教育附加。
负数金额下月继续抵扣税额。

恳请税务专家赐教!本月应交增值税这负数时,城建税如何交纳/


参考文档

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