一、上个月印花税报错了怎么办
可以在下月进行补申报。
合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。
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二、发现上月印花税计提少了,怎么处理
补提补交:借管理费用,贷应交税费-应交印花税
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三、印花税本月计提错误,下月账务如何处理
印花税申报后或缴纳后的,应计提印花税,记入当期损益;
计提时,可记入营业税金及附加-印花税科目和管理费用-税金科目;
计提时:借:营业税金及附加(或管理费用)-印花税贷:应交税费-印花税银行一户通托收时:借:应交税费-印花税贷:银行存款转入当期损益时:借:本年利润贷:营业税金及附加(或管理费用)-印花税
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四、印花税计算失误多交怎么办
找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣
![印花税计算失误多交怎么办](https://i03piccdn.sogoucdn.com/b8ee342757e700ed?txcZm.jpg)
五、若上个月报表与报税的收入都错了,到下个月该如何让调整
![若上个月报表与报税的收入都错了,到下个月该如何让调整](https://i02piccdn.sogoucdn.com/3aa8027d8c657ec3?IPue0.jpg)
六、上月做账时会计分录部分错误,下月该怎样调整?
你要看你这个记录是不是同一张凭证啊,如果是同一张凭证,肯定是整张凭证都冲啊。
整张凭证按原来的错误凭证用红笔填写一张,再用蓝笔重新填正确的摘要注明冲销
![上月做账时会计分录部分错误,下月该怎样调整?](https://i03piccdn.sogoucdn.com/f2ec4ff0b3680846?lDh9k.jpg)
七、印花税计提错误下个月如何调整?
冲回:借:应交税费-印花税114.16贷:管理费用-印花税114.16
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八、上个月交的印花税这个月做账没做进去怎么办?
没有影响,别跨年度都可列支
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参考文档
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