中注协发布的第一期上市公司2022年年报审计情况快报显示,截至2022年1月30日,5家事务所共为6家上市公司出具了财务报表审计报告,其中,沪市主板3家,中小企业板1家,创业板2家。从审计报告意见类型看,6家
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上市公司为什么要设审计部:为什么公司要请会计师事务所来审计

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一、为什么要变更审计机构

中注协发布的第一期上市公司2022年年报审计情况快报显示,截至2022年1月30日,5家事务所共为6家上市公司出具了财务报表审计报告,其中,沪市主板3家,中小企业板1家,创业板2家。
从审计报告意见类型看,6家上市公司均被出具了标准无保留意见审计报告。
截至2022年1月30日,3家事务所共为3家上市公司出具了内部控制审计报告,其中,沪市主板3家。
从审计报告意见类型看,3家上市公司均被出具了标准无保留意见审计报告。
对于变更原因,有130家公司表示,是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;
有32家公司表示,是因上市公司发展需要或重大资产重组;
有27家公司表示,是上市公司根据集团、控股股东要求或国资委、财政部规定进行轮换。
此外,其他上市公司还有时间、资源安排或地域的原因,以及收费分歧协商变更、相关审计团队转入后任事务所、前任受监管部门处罚、上市公司主要股东及管理层更换的原因。
截至2022年1月30日,共有32家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,涉及上市公司138家。
后任事务所未及时报备变更信息的有1家,前任事务所未及时报备变更信息的有3家,前后任事务所均已报备变更信息的有134家。

为什么要变更审计机构


二、怎么看一家上市公司是否设立了内部审计部门

1、企业设置内部审计机构的制度意义。
上市公司设内部审计部门不一定就能产生我们所想象的预期的效果和作用。
但是,如果连内审机构都没有的上市公司很难从制度上保证财务报告的可靠性、法律法规的遵循性和经营活动的效率与效果性。
2、现代内部审计机构的功能意义。
内部审计的“智囊”地位是从90年代初开始奠定起来的,源于公司治理和风险管理的需求。
在公司治理过程中,设立了审计委员会,它的出现一方面使得内部审计的独立性提高,审计范围进一步扩大到对管理者业绩的评价;
另一方面,它作为内部审计的最高机构,开发并实施了企业战略审计业务。
现代企业风险无处无时不在,任何一个方面出现问题,如公司治理的不规范、企业管理不严格、经营活动松散、控制不力等,都可能导致企业全军覆没。
无疑,企业的所有活动最终都集中在风险的管理上,风险管理和企业价值创造息息相关。
从传统的提供事后保证性业务来行使看家本领,到现代内部审计的以风险为基础,事前事中分析、预测为手段,合理有效的建议、咨询为主要业务,它是企业中一支无可替代的“智囊”队伍。

怎么看一家上市公司是否设立了内部审计部门


三、为什么审计需求会从自愿性需求发展为法定需求?

随着审计对风险规避的重要性逐渐体现,越来越多的公司体会到审计的重要性!审计作为企业的保健医生可以有效规避风险目前所有上市公司 央企国企都设立审计部门!

为什么审计需求会从自愿性需求发展为法定需求?


四、问:一些公司为什么要聘请会计师事务所对财务报表审计

在回答这个问题之前,先说一下会计师事务所是个什么样的机构?会计师事务所是履于社会中介机构,他的设立有着严格限制,门槛比较高,其中的执业人员必须持有注册会计师执业资格证书。
他们出具的财务审计报告被社会所认可,有一定的客观性、真实性。
公司企业在生产经营过程中,在一定的时期内,政府行政机构的相关管理部门就得对企业进检查、考核或对企业缴纳的税款数额的正确性、及时性等等。
出于对某些方面的需要,就要求企业的财务报表须经会计师事务所进行审计。
尤其是上市公司、国有大中型企业。

问:一些公司为什么要聘请会计师事务所对财务报表审计


五、为什么公司要请会计师事务所来审计

额。
那审计什么?一般事务所审计出具的报告是给工商年检使用或者是去银行贷款需要除非说老板只是想看看自己的钱是否正常使用有没给财务或者管理人员挪用

为什么公司要请会计师事务所来审计


六、上市公司中内审部主要有哪些岗位?岗位职责是什么?谢谢

展开全部  内部审计机构建立,其规模大小,主要根据单位职工人数、经营规模、业务性质及其复杂程度、经营管理状况与收益状况确立;
人员编制,主要取决于审计任务的轻重及复杂程度。
内部审计的组织结构,一是与企业的资源及所处的地理环境有关;
二是与业务性质和业务范围有关;
三是与内部审计职能作用有关;
四是与计划编制人数有关。
  一般内审机构应设立内审机构负责人、审计项目负责人(主审或审计组长)、审计辅助人员、审计复核人员、审计档案管理人员。
规模较大、经营业务范围较广的可根据业务需要设置若干审计专业部门。
规模大的企业还应设置总审计师。
具体岗位职责,不同单位、不同设置,岗位职责也不同,可以参考内审准则,自己定 。
  下面给你个其他企业的,仅供参考:  内部审计机构的职责  公司董事会下设审计委员会,负责指导和监督公司内部审计工作。
审计委员会成员半数以上为独立董事,并由董事会指定独立董事中的一名会计专业人士作为委员会的召集人。
审计委员会在指导和监督审计部工作时,履行以下主要职责:  (一)指导和监督内部审计制度的建立和实施;
  (二)至少每季度召开一次会议,审议审计部提交的工作计划和报告等;
  (三)至少每季度向董事会报告一次,内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题;
  (四)协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
  审计部主要职责为:   (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
  (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
  (三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
  (四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
  审计部经理职责:  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
  2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。
  3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。
  4、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
  5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
  6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价第 5页 共 12页惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制管理制度其工作业绩,激励其努力工作。
  7、制定单位经营预算,控制单位经营支出。
  8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
  审计人员职责  1、根据审计计划和审计范围,选择适当的审计方法进行现场审计。
  2、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿。
  3、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见。
  4、负责审计意见的具体处理,保证意见的及时处理及信息的及时反馈  5、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

上市公司中内审部主要有哪些岗位?岗位职责是什么?谢谢


七、为什么要变更审计机构

中注协发布的第一期上市公司2022年年报审计情况快报显示,截至2022年1月30日,5家事务所共为6家上市公司出具了财务报表审计报告,其中,沪市主板3家,中小企业板1家,创业板2家。
从审计报告意见类型看,6家上市公司均被出具了标准无保留意见审计报告。
截至2022年1月30日,3家事务所共为3家上市公司出具了内部控制审计报告,其中,沪市主板3家。
从审计报告意见类型看,3家上市公司均被出具了标准无保留意见审计报告。
对于变更原因,有130家公司表示,是因前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;
有32家公司表示,是因上市公司发展需要或重大资产重组;
有27家公司表示,是上市公司根据集团、控股股东要求或国资委、财政部规定进行轮换。
此外,其他上市公司还有时间、资源安排或地域的原因,以及收费分歧协商变更、相关审计团队转入后任事务所、前任受监管部门处罚、上市公司主要股东及管理层更换的原因。
截至2022年1月30日,共有32家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计机构变更信息,涉及上市公司138家。
后任事务所未及时报备变更信息的有1家,前任事务所未及时报备变更信息的有3家,前后任事务所均已报备变更信息的有134家。

为什么要变更审计机构


八、上市公司审计委员会的作用如何发挥

1、审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期进行。
2、审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,但无须管理层出席。
3、审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决。
4、审计委员会应每年对其权限及有效性进行复核,并就主要的人员变更向董事会报告。
5、审计委员会负责监督内部审计部门的工作。

上市公司审计委员会的作用如何发挥


参考文档

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