一、印花税申报流程
我们是网络申报印花税实行自行计算 自行贴花 自行清缴的原则 当月计算应该缴纳的印花税 当月网申 并将税款划转过去即可。

二、把印花税记到应交税费里面怎么转回来
如果是当月的,直接用红字冲销法就可以了,编制一张红字凭证冲销,然后再编制一张正确的凭证就可以了。

三、印花税如何申报?
1、要交印花税,按照合同额的万分之三。
2、要交印花税,按照实收资本的万分之五。
3、要交印花税,每本5元。
以上税金可以在网上申报,也可以到当地的地方税务局申报,申报1、2两项时,要带相关的合同或者公司决议文件,申报3项时,带现金直接购买税票回来贴在账本上并水平方向划两道红线以示贴花。

四、印花税怎样申报
总账上的印花税是按照实收资本的万分之五贴税票,可以带着账本到税务局验证后按照百分比直接交钱(支票或现金),税务局盖章有效(印花税收讫专用章)就不用贴税票了。
其他账本每年贴5元面额的印花税票并画上双线表示注销即可。
购买的印花税计入;
管理费用—印花税科目,季末或年末按实际购买税票的金额填报印花税报表。

五、印花税怎么申报
直接到在电子税务局里面申报就可以了啊,申报都是在哪个里面申报,不过不同的印花税计税依据不一样。

六、开具红字发票后怎么报税
报税是根据一个月的汇总数来报税的,不是根据你单张红字发票来报税的。

七、个人所得税、印花税、金额写反了,怎么弄
做一笔红字反冲,然后再做正确的

八、1月份公司交印花税,税务局少扣了0.04分,怎么红字冲,之前年底已经做过记提(我们是年底才提,平时不提)
印花税不需要计提的。
只是在实际缴纳时,计入管理费用。
所以,你们要红字冲销去年的计提印花税的分录。

参考文档
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广成子
发表于 2023-07-16 20:31回复 有单啦:企业前期已经申报的印花税,如果发现申报错误,怎么进行更正并重新申报呢?1、登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。2、选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。3、税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。4... [详细]