一、印花税计提错误下个月如何调整?
冲回:借:应交税费-印花税114.16贷:管理费用-印花税114.16
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二、急!印花税报错怎么办?
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
![急!印花税报错怎么办?](https://i03piccdn.sogoucdn.com/1d7383d4653746e6?pnke4.jpg)
三、请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?
扣掉了是不会退回来的,只能到下次申报的时候再抵扣了
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四、印花税把项目整错了怎么办?
先与地方税务局税源管理员联系并协商!毕竟印花税的入库级次为县级100%,不存在混级入库的情况!所以,应该没有问题!
![印花税把项目整错了怎么办?](https://i03piccdn.sogoucdn.com/4fad410616eafddb?rqDjl.jpg)
五、上个月印花税报错了怎么办
可以在下月进行补申报。
合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。
![上个月印花税报错了怎么办](https://i01piccdn.sogoucdn.com/1070010b36da3f5c?eB8Pn.jpg)
六、印花税记错科目跨年如何调整
多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。
![印花税记错科目跨年如何调整](https://i01piccdn.sogoucdn.com/3dac2bae22cc5acb?S5y4p.jpg)
七、您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改
在系统作废后,重新申报
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八、地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行
印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。
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九、我们公司使用的是小企业会计准则,印花税分录错误?如何更正?
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参考文档
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