在销售时是否签订销售合同。按照销售合同金额的万分之三缴纳。如没有订立合同的话,不存在印花税缴纳的问题。印花税以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文
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进项发票和销项发票用交印花税吗怎么交--开发票的增值税金额部分要交印花税吗

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一、请问销售货物以后销项税减去进项税后需不需要缴纳印花税,如要交印花税要按什么金额提取,税率是多少?谢

在销售时是否签订销售合同。
按照销售合同金额的万分之三缴纳。
如没有订立合同的话,不存在印花税缴纳的问题。
印花税以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
购销合同包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同按购销金额万分之三贴花立合同人

请问销售货物以后销项税减去进项税后需不需要缴纳印花税,如要交印花税要按什么金额提取,税率是多少?谢


二、购销合同印花税在本月进项大于销项时也要交吗?

购销合同印花税在本月进项大于销项时也要交吗?购销合同印花税增值税、进项税金、销项税金没有关系。
购销合同印花税是按订立的购销合同来征印花税的,在现实操作中是按采购材料、库存商品金额和销售收入来征印花税的,和增值税一点关系都没有。
希望能帮助到您 !

购销合同印花税在本月进项大于销项时也要交吗?


三、开出了房租费专票和货物销售发票,怎么交印花税?

印花税主要是看你是否签合同,是根据你签合同上边的金额去缴纳印花税的,跟你开发票的是不挂钩的

开出了房租费专票和货物销售发票,怎么交印花税?


四、有进项发票和销项发票,怎么算缴纳所有税

如果你是查账征收,就算没开发票,也要按销售额*税率计算销项税的;
进项增值税则需要把专用发票拿到税务局认证才能抵扣如果你全部销售都开了发票,全部进项也都税务认证通过,没有其他特殊业务,那么应缴纳的增值税就是所有销项税专用发票的“税额”合计减去所有进项专用发票的“税额”合计

有进项发票和销项发票,怎么算缴纳所有税


五、每个月开出发票,也有进项发票抵扣,要交什么税

如果进项税大于销项税 增值税不需要缴纳 附加税也不需要缴纳  如果进项税小于销项税  销税-进税=实际当月应缴纳的增值税然后在根据实际缴纳的增值税的12个点来缴纳附加税(如果收入小于10万只需缴纳城建税)但是不管 进大于销还是销大于进 印花税如果是按月或者按次核定的还需缴纳印花税

每个月开出发票,也有进项发票抵扣,要交什么税


六、开具的增值税普通发票要交印花税吗

您好,很高兴为您解答:印花税是已你签订的购销合同金额的0.3‰贴花,没有签订合同的话,不需要贴花;
印花税和增值税发票没有关系。
发票不需要交纳印花税的。
希望可以帮到您,谢谢。

开具的增值税普通发票要交印花税吗


七、如果销项票上的价税合计金额是20万,进项票的价税合计金额是17.6万,应该交多少增值税、附加税、印花税?

以下回答来自于北京诚力财务代理增值税:应纳税额=当期销项税额-当期进项税额=200000/(1+17%)x17%-176000/(1+17%)x17%=29059.83-25572.65=3487.18元附加税:城建税:增值税实交数x7%=3487.18x7%=244.10元教育费附加:增值税实交数x3%=104.62元地方教育费附加税税率:增值税实交数x2%=69.74元印花税:无销售合同不交,有销售合同的按购销合同计算印花税,税率是0.3‰,进货或销售合同分别计算贴花。
所得税:根据企业的利润所得计算,不单独为此一笔计算所得税,因为企业还会有相应的费用发生,递减其他费用后有利润按25%计算所得税,没利润不需要缴纳所得税。

如果销项票上的价税合计金额是20万,进项票的价税合计金额是17.6万,应该交多少增值税、附加税、印花税?


八、一般纳税人进项大于销项,那么水利基金和印花税还要交吗,如果交的话以什么为依据,怎么计算

水利基金是以收入为依据。
印花税是以合同金额为依据。

一般纳税人进项大于销项,那么水利基金和印花税还要交吗,如果交的话以什么为依据,怎么计算


九、开发票的增值税金额部分要交印花税吗

印花税通常以应税合同总金额乘以相应的税率计算应交税额,如果合同中明确注明不含税总金额和增值税总税额的话,可以以不含税总金额计税。
如印花税属于核定征收,则通常以不含税收入未核定计税标准

开发票的增值税金额部分要交印花税吗


参考文档

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