在税务局查税以前补上 怎么都好说
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贵州怎么更正印花税申报表

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一、印花税申报少了,怎么处理?

在税务局查税以前补上 怎么都好说

印花税申报少了,怎么处理?


二、



三、过去的纳税申请表错了,如何更正?

找所属单位的税务专管员,拿上错误的申报表和正确的申报表,向管理员说明情况,然后管理员签字盖章,再拿正确的申报表到税务大厅去更正申报。

过去的纳税申请表错了,如何更正?


四、税后如何更改报税申报表内容

先去税务局让税务局作废,回来后在电子纳税申报中作废,然后重新报就可以了

税后如何更改报税申报表内容


五、请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?

扣掉了是不会退回来的,只能到下次申报的时候再抵扣了

请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?


六、印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?谢谢。

展开全部印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?在下次申报时,在本期进项调整,就可以了。

印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?谢谢。


七、企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?

可以补申报,也可以在下月把差额加到当月的金额里面去申报。

企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?


八、印花税申报金额申报错了应该怎么办?

没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的

印花税申报金额申报错了应该怎么办?


九、我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报

去税务前台说明情况,重新填列报表,更改名称将原先申报的购销合同填成负数,货物运输合同填列正数,两数相加为零即可

我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报


参考文档

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