不知道是什么情况多入实收资本,如果是把一般往来款误入了实收资本,就这样调整:直接在资产负债表中把多记的金额从期初“实收资本”项目中扣减出,增加到相应的期初“其他应付款”项目,同时做一份调整说明,具体说明实收资本误入帐金额
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实收股本如何转其他应付款.预收款怎么转其他应付款啊

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一、调2022年实收资本为其他应付款怎么记账

不知道是什么情况多入实收资本,如果是把一般往来款误入了实收资本,就这样调整:直接在资产负债表中把多记的金额从期初“实收资本”项目中扣减出,增加到相应的期初“其他应付款”项目,同时做一份调整说明,具体说明实收资本误入帐金额情况及调整情况,附上验资报告及资本存款的银行单据复印件,以备审计等相关查询及向内部管理层报告。
这份报告就是衔接上年度“实收资本”项目期末余额、“其他应付款”项目期末余额和本年度“实收资本”项目期初余额、“其他应付款”项目期初余额不同的调整依据。

调2022年实收资本为其他应付款怎么记账


二、实收资本找人验资,后把资金抽掉,怎么做账,如果做入其他应收款,其他应收款不就一直在账上挂着吗

这是最近我答复的类似的问题,粘贴过来供你参考:1:银行验资通过后,这个钱马上就能取出来吗?首先是会计师事务所验资,验资后办理营业执照,刻公章,代码证,办理税务登记,然后到银行开基本户,将验资户的钱转出来。
2:注册资金平时会检查吗?一般不会查。
除非利用公司进行诈骗3:年检的时候,会检查注册资金吗?会检查的,但你帐处理好了就行,要由会计师事务所出审计报告,他们会帮助你4:他们说年检会检查实收资本?这个实收资本怎么做帐?实收资本不会变的,不是查实收资本,而是查你是否撤资。
做账,最关键的是不要放在“其他应收款”。
5:在注册资本抽走后,会计该怎么做帐?怎么写这笔帐的去向????很多人放在“其他应收款”,这是真实反映。
但这样就说明你撤资了。
具体怎么做,反正不能放在“其他应收款”。
实收资本是你办公司而实际已经出的钱,公司法规定是不允许撤回的。
如果你没有出钱,那说严重点,就是虚假出资。
按公司法,注册资本是可以分次认缴的。
所以只能查实收资本,只要你按照公司章程的要求去做就行。
怎么做,你反正要出审计报告,到时请会计师给你想想办法,公开的不好给你说。
私聊也行。

实收资本找人验资,后把资金抽掉,怎么做账,如果做入其他应收款,其他应收款不就一直在账上挂着吗


三、月末了 预付账款 固定资产 实收资本 其他应收款 怎么结转求解

1、月末,预付账款 固定资产 实收资本 其他应收款不需要结转。
2、月末需要结转的是损益类科目。
结转分录:(1)结转各项收入借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入贷:本年利润(2)期间费用的结转借:本年利润贷:管理费用、营业费用、财务费用(3)成本支出的结转借:本年利润贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出(4)税金的结转借:本年利润贷:主营业务税金及附加、所得税

月末了 预付账款 固定资产 实收资本 其他应收款 怎么结转求解


四、应付帐款帐户怎么结转到其他应付款帐户

冲掉对应数字 全部记在贷方  避免累计数出错 cr:应付账款         - ****     cr:其他应付款     ****

应付帐款帐户怎么结转到其他应付款帐户


五、预收款怎么转其他应付款啊

收到预收款时:借:银行存款/现金 贷:预收账款 预收款调科目时:借:预收账款 贷:其他应收款

预收款怎么转其他应付款啊


参考文档

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陈娅安
发表于 2023-07-24 18:45

回复 刘廷析:向股东借款转增资本公积账务处理如下:借:其他应付款—XX股东(凭证后附相关决议)贷:实收资本—XX股东借:管理费用—印花税贷:银行存款如果收到股东投入固定资产怎么做账?会计分录怎么做?股东借款转资本公积介绍股东借款转增资本... [详细]

李诣凡
发表于 2023-07-14 19:58

回复 曾均珊:股权转让只需要做股份转让分录,借:实收资本—原股东,贷:实收资本—新股东。之前的其他应付款继续在账上挂账就是了,不需要因为股权转让而调整的。