一、关于纳税申报表里的印花税填列
计税金额就是当月销售收入总额通信补贴直接计入管理费用或经营费用
二、印花税的计税金额是怎么来的?
印花税应纳税额=计税依据*适用税率 或定额5元/件(适用于不记载资金的账簿及签定合同时不能确定金额的情况)其中计税依据:签定的购销合同金额、租赁费、加工承揽费、运输费、借款本金等
三、
四、销售合同印花税税率按哪个金额算
展开全部按照《印花税暂行条例》的规定,购销合同的计税依据为合同的“购销金额”。
实际交易的购销合同中的“购销金额”有的包括增值税税金,有的不包括。
1、购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;
2、购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;
未分别记载的,以合同含税金额为印花税的计税依据。
五、增值税金额按什么比例上印花税
展开全部一般情况下印花税额为合同金额的0.03%,貌似与增值税没有关系。
六、印花税支出额怎么填
你确认你填的是“印花税报表”吗,印花税是行为税,是订立合同文书等缴纳的税金,和“收入”“支出”没有半毛钱的关系,标准的印花税申报表,只需要填写项目内容(比如购销合同啊,建筑合同啊等),计税金额(通常就是合同的金额),税率(根据合同或行为性质填入相应税率),应纳税金(计税金额*税率)。
你的这个报表哪来的?怎么还会要填“收入”“支出”啊?拍个照来看看。
七、2022年一月份印花税纳税申报表核定征收栏怎么填入数字呢 我是一般纳税人?
你好!第一印花税确定是核定征收吗?如果是那么直接输入核定好的金额即可,如果不是核定好的,可以按照不含税收入申报购销合同印花税哈! 仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激!
八、我交印花税应该在哪个报表里填写
用平时申报"城建税\教育费附加"的那个报表里填写可以了!
参考文档
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