一、请高人指点:上月已认证的发票,增值税报表漏报,本月怎样补救?多谢!多谢!
上月认证的发票,增值税报表中的认证数量、金额、税额均没报的,可在本月报表时,在“期初已认证发票本月抵扣”一栏中,把上月的漏报的发票数量、金额、税额正确填列即可。
已经验证过了!

二、通过税所认证的进项漏申报如何补救?
立即申报补缴。

三、在申报期内少发现税款少申报了该怎么办
立即申报补缴。

四、当月抵扣发票已认证,申报时漏掉,应怎么处理?
没有办法。
你当月认证的必须当月抵扣。
你不抵扣的,不得结转抵扣你只能把这张发票对应的税额计入存货或劳务的成本了。

五、通过税所认证的进项漏申报如何补救?
再说得吓人点,让你着急.大官没架子,已经认证了,他就告诉你怎么办了..要么就向他们的局长,或上一级主管税务部门资询一下应该与专管员或征管科人员沟通一下,只是申报时填写有误,,把他找出来,少给点钱,发票不会白白烂掉的,,估计是税务局的人明知道有补救的办法,就是不告诉你

六、印花税计算失误多交怎么办
找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣

七、上月漏报的已认证的增值税怎么补报?发票未过期!
你可以找个理由把票退给对方,比如以退货的理由,开一个开红票申请,到税务局盖章后给了对方,对方就可以先开红票,再开票给你,你认证后就可以申报抵扣了.

八、纳税申报前一个月没有申报怎么办
税务局现场申报,缴纳罚款最多200!

参考文档
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