一、在申报期内少发现税款少申报了该怎么办
立即申报补缴。
二、请高人指点:上月已认证的发票,增值税报表漏报,本月怎样补救?多谢!多谢!
上月认证的发票,增值税报表中的认证数量、金额、税额均没报的,可在本月报表时,在“期初已认证发票本月抵扣”一栏中,把上月的漏报的发票数量、金额、税额正确填列即可。
已经验证过了!
三、关于漏报税的处理?
去补交吧,有国税而没交地税,是可以说你偷税的,这种情况大多都是没有交,主要是忘记了.专管员可以搞定,其实问题也不是很大,主要是数目小,一点点钱,又有特殊情况.所以补交估计要交点罚款和滞纳金
四、关于漏报税的处理?
去补交吧,有国税而没交地税,是可以说你偷税的,这种情况大多都是没有交,主要是忘记了.专管员可以搞定,其实问题也不是很大,主要是数目小,一点点钱,又有特殊情况.所以补交估计要交点罚款和滞纳金
五、请高人指点:上月已认证的发票,增值税报表漏报,本月怎样补救?多谢!多谢!
上月认证的发票,增值税报表中的认证数量、金额、税额均没报的,可在本月报表时,在“期初已认证发票本月抵扣”一栏中,把上月的漏报的发票数量、金额、税额正确填列即可。
已经验证过了!
六、通过税所认证的进项漏申报如何补救?
立即申报补缴。
七、上月漏报的已认证的增值税怎么补报?发票未过期!
你可以找个理由把票退给对方,比如以退货的理由,开一个开红票申请,到税务局盖章后给了对方,对方就可以先开红票,再开票给你,你认证后就可以申报抵扣了.
参考文档
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