一、增值税发票已认证,忘记申报了怎么办?
没有办法了。
当月认证的当月必须抵扣,当月不抵扣的不得结转抵扣。
二、如12月份忘了计提印花税怎样办
可以补提并补充申报
三、通过税所认证的进项漏申报如何补救?
再说得吓人点,让你着急.大官没架子,已经认证了,他就告诉你怎么办了..要么就向他们的局长,或上一级主管税务部门资询一下应该与专管员或征管科人员沟通一下,只是申报时填写有误,,把他找出来,少给点钱,发票不会白白烂掉的,,估计是税务局的人明知道有补救的办法,就是不告诉你
四、我上个月印花税账本的40元在网上申报没成功,我忘记查询了,然后直接去税务大厅交了钱? 有没有事阿,我`
这有什么事啊?不会有事的。
如果这都有事,那以后事多了去了。
只要在税局来查之前缴上就行。
没事的!
五、印花税没报怎么办?还要罚款啊?
不用,你可以把印花税报在下个月,地税对印花税的要求不是太严格!
六、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?
现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。
七、如12月份忘了计提印花税怎样办
可以补提并补充申报
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郭铭慧
发表于 2023-03-15 21:29回复 徐妍:已经按期申报过的不需要再按年申报,二者选择一种申报方式就行了,不能都选择,也不用重复申报