以前多报的当年后面的几个月份少报点,但是要在同一印花税明细下面 查看原帖>;>;

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年终印花税多计提了怎么办~请问印花税记入管理费用,年末有余额怎么办呢?

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一、多报的印花税怎么调

以前多报的当年后面的几个月份少报点,但是要在同一印花税明细下面 查看原帖>;
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多报的印花税怎么调


二、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整

印花税记入到管理费用 就冲减费用,,记到营业税金及附加 就冲减营业税金及附加

年度印花税多提了0.02元,今年如何调整


三、请问印花税记入管理费用,年末有余额怎么办呢?

先把余额结转到本年利润中 ,再中本年利润结转到利润分配--未分配利润中

请问印花税记入管理费用,年末有余额怎么办呢?


四、水利建设基金少交,印花税多交怎么处理?

少交的部分补,印花税是地税按年度来核查的,你只要部的年度交对了就没有关系。
多交的部分肯定是多计提了,以后的少计提一部分就行了,地税核账的时候会按年度核,只要年度的总金额对了就没有太大关系。

水利建设基金少交,印花税多交怎么处理?


五、年末印花税多计提0.04,今年初怎样调整。

如果你还没有进行扣款,可以将其红字冲回0.04;
如果已经进行扣款,你可以在本月计提时多计提0.04,把账务走平,也可以不做调整;
其实印花税每月不需要计提,在发生时直接走管理费用即可;
具体情况根据自己想法解决

年末印花税多计提0.04,今年初怎样调整。


参考文档

下载:年终印花税多计提了怎么办.pdf《增发股票会跌多久》《买股票买多久可以赎回》《股票挂单有效多久》《股票变st多久能退市》下载:年终印花税多计提了怎么办.doc更多关于《年终印花税多计提了怎么办》的文档...
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林宏
发表于 2023-03-27 14:27

回复 郑幸娟:印花税多提了或多交了,在下期少提或少交就行了,综合算起来没有少交即可,不用调账。