没关系,在申报期内再补申报五千多即可。可以多次报的。
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印花税属期报错了怎么办:请问房地产预交增值税所属期错误,该如何处理?感谢

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一、1月份的印花税报错了 少了一个0

没关系,在申报期内再补申报五千多即可。
可以多次报的。

1月份的印花税报错了 少了一个0


二、15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?

写一个情况说明给你的专管员,从以后的税款中抵扣,只能抵扣不能退。

15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?


三、15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?

如果是自己发现的,金额也不大的话,现在还在征期,自己在这次的印花税申报表上把他报了就可以了!如果金额较大,还是直接咨询一下专管员最好,一般带上公章就可以了!

15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?


四、请问房地产预交增值税所属期错误,该如何处理?感谢

房地产开发企业增值税预缴所属期错误,11月预交10月增值税,属期错误,不用专门处理,都是预交,差一个月不跨年,没有多大影响,可以不用管。

请问房地产预交增值税所属期错误,该如何处理?感谢


五、急!印花税报错怎么办?

可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。

急!印花税报错怎么办?


六、一般纳税人增值税申报所属日期填错了,已经上报审核了,但是还没有去税务所报税,怎么办

你好,是国税的还是地税的?国税如果VPDN已上报,没办法改的,只能拿纸质报表到大厅修改如果是地税的,电话打过去申请后台作废重新申报一般各地的操作有点出入,以实际为准,电话12366希望对你有所帮助

一般纳税人增值税申报所属日期填错了,已经上报审核了,但是还没有去税务所报税,怎么办


七、请问增值税预交所属期错误能否更正了?税款已经缴纳了,本来是八月预交七月,结果变成八月预交八月了,

预缴所属期错误只能办理退税

请问增值税预交所属期错误能否更正了?税款已经缴纳了,本来是八月预交七月,结果变成八月预交八月了,


八、小规模17年11月地税财务报表填错了,18年能修改吗?

你可以在电子税务局里面作废之前的财务报表,然后再重新申报一下。
或者点击更正申报试一下。
理论上说申报错误,是可以更正申报的!

小规模17年11月地税财务报表填错了,18年能修改吗?


九、个人所得税申报所属期错误怎么办? 您好!我看到您09年的时候有这个问题,我现在也一样,请问该如何解决

展开全部做法很简单:您可以自己手工填写一份个人所得税正确租金大厅,前台工作人员需要手动来帮助你租大厅去改变它。

个人所得税申报所属期错误怎么办? 您好!我看到您09年的时候有这个问题,我现在也一样,请问该如何解决


参考文档

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