公司没有购销合同,但是要根据实际购销业务交印花税是吧!(不用交) 关于资金账簿是在一年内贴上就可以了,在下一年1月份进行上年的申报,账簿是每本贴5元就可以了。
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补交印花税应申报在哪个月份——印花税应在什么时间进行申报?

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一、印花税忘记网报次月怎么报送

公司没有购销合同,但是要根据实际购销业务交印花税是吧!(不用交)

关于资金账簿是在一年内贴上就可以了,在下一年1月份进行上年的申报,账簿是每本贴5元就可以了。

印花税忘记网报次月怎么报送


二、印花税应在什么时间进行申报?

展开全部1、凡印花税纳税申报单位均应按季进行申报,于每季度终了后10日内向所在地地方税务局报送"印花税纳税申报表"或"监督代售报告表"。
2、只办理税务注册登记的机关、团体、部队、学校等印花税纳税单位,可在次年一月底前到当地税务机关申报上年税款。

印花税应在什么时间进行申报?


三、一般纳税人最晚什么时候交印花税

按规定每月申报缴纳。
印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移数据、营业账簿、权利许可证照等应税凭证为征税对象所征收的一种税。
印花税是行为税,在应税行为发生之时作为纳税义务发生的标志。
应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花,在合同的签订时、书据的立据时、账簿的启用时和证照的领受时贴花,如果合同在国外签订的,应在国内使用时贴花。

一般纳税人最晚什么时候交印花税


四、印花税年底1月申报还是12月份申报

您好,会计学堂李老师为您解答印花税一般以整年核算   当年的印花税最晚在次年1月申报所属期为当年12月的印花税欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问

印花税年底1月申报还是12月份申报


五、怎样补交2022年二月的印花税,有哪些补交程序。还有公司一直以来都是零申报,只是最近三个月逾期了。

印花税属于期间费用,不用计提,缴纳时直接计入管理费用,但是纳税人以前年度应计未计、应提未提费用不得在当期列支,所以,补缴以前年度的印花税只有通过以前年度损益调整和利润分配-未分配利润科目进行调整:借:以前年度损益调整--补缴印花税   贷:现金(银行存款)借:利润分配--未分配利润   贷:以前年度损益调整逾期申报只要不造成少交税款的,税务机关在执行自由裁量权时会考虑少罚或者不罚,另外你不行零申报处理,税务机关有时候也自行做零申报处理(因为申报率作为一个考核指标考核税务机关),所以不是什么大问题,但是最好和税务机关沟通一下。

怎样补交2022年二月的印花税,有哪些补交程序。还有公司一直以来都是零申报,只是最近三个月逾期了。


六、印花税的申报时间是什么时候

印花税是在书立合同时申报,按合同的金额乘以相应的税率得出。
税率按合同的内容分万分之三和万分之五、千分之一等。

印花税的申报时间是什么时候


七、账簿印花税几月份申报?

没有新增资本金,资金帐簿栏不能金额填零,还有本年资本公积增加,填在“资金帐簿”栏中。
账本都按五元的贴花,也要填印花税年度纳税申报表,填在“其它帐簿”栏中。
填写已完税的各印花税应税凭证份数,所载计税的金额,已完税的税额。
大额缴款,贴花完税都要应填写印花税年度纳税申报表。

账簿印花税几月份申报?


八、印花税是月月报还是季度报

核定征收印花税纳税人的纳税期限可以为一个月或一个季度,具体由主管地方税务机关确定。
因此,贵公司应当到当地主管地税机关咨询,或看一看印花税核定征收鉴定表,看主管地税对于纳税期限是一个月还是一个季度。

印花税是月月报还是季度报


参考文档

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杏林子
发表于 2023-03-07 23:54

回复 梁亦芸:可以的 你是完全可以在下个月补缴的。