首先要把错误的申报更正了,征期内可以在电子税务局自己更正,自己更正不了到税务局更正。更正之后产生的多缴可以退税,也可以下期申报的时候抵税。
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预缴税款已经交了印花税怎么申报--关于印花税申报表的填写?如下表,本期应缴纳税额为16,那本期已缴纳税额要不要写上16呢

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一、申报印花税把收入多填了,款都缴纳了怎么办?

首先要把错误的申报更正了,征期内可以在电子税务局自己更正,自己更正不了到税务局更正。
更正之后产生的多缴可以退税,也可以下期申报的时候抵税。

申报印花税把收入多填了,款都缴纳了怎么办?


二、在经营地缴纳了印花税。在本地报税时怎么办

税不重征,零申报就行了。

在经营地缴纳了印花税。在本地报税时怎么办


三、关于印花税申报表的填写?如下表,本期应缴纳税额为16,那本期已缴纳税额要不要写上16呢

本期已缴纳税额不填16,待申报缴纳后,一般来说由税务开票员填写,绝大多数情况下,没有填,只给完税凭证,以示缴纳了该税。

关于印花税申报表的填写?如下表,本期应缴纳税额为16,那本期已缴纳税额要不要写上16呢


四、这个月提前预交了一部分下个月应报税的税款,那么下个月印花税怎么算

印花税,印花税多缴了就多缴了,是不能退的,不过这个金额不大,一般税务也不注意,你下个月少计提一点就可以了,不过,以后可不要这样,容易乱。

这个月提前预交了一部分下个月应报税的税款,那么下个月印花税怎么算


五、关于印花税申报表的填写?如下表,本期应缴纳税额为16,那本期已缴纳税额要不要写上16呢

根据《国家税务总局关于发布〈印花税管理规程(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2022年第77号)文件的规定“一份凭证应纳税额超过500元的,纳税人可以采取将税收缴款书、完税证明其中一联粘贴在凭证上或者由地方税务机关在凭证上加注完税标记代替贴花。

关于印花税申报表的填写?如下表,本期应缴纳税额为16,那本期已缴纳税额要不要写上16呢


参考文档

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靖港古镇
发表于 2023-02-18 14:47

回复 王坚良:1.已缴纳印花税的凭证的副本或者抄本;2.财产所有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据;3.经财政部批准免税的其他凭证。印花税申报错误可以修改。向其机构所在地的主管税务机关申请修改就可。综上所述,没有。