一、增值税纳税申报表中按税率征税货物及劳务销售额本月数写错了,已经报完了,隔月了怎么办,能改吗?
增值税纳税申报表中按税率征税货物及劳务销售额本月数写错了,可以更改,但要到税务机关纳税申报窗口更改。
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二、您好!请问老师这里的税收分类编码填错了 怎么办?发票已经给到客户了
只要税率对了,就可以使用。
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三、印花税记错科目跨年如何调整
多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。
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四、1月份的印花税报错了 少了一个0
没关系,在申报期内再补申报五千多即可。
可以多次报的。
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五、申报印花税把收入多填了,款都缴纳了怎么办?
首先要把错误的申报更正了,征期内可以在电子税务局自己更正,自己更正不了到税务局更正。
更正之后产生的多缴可以退税,也可以下期申报的时候抵税。
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六、我也不知道印花税报错,怎么退款?
向地税局申请退税。
填写《退税申请表》,并附上缴纳印花税的税票(记账了就用复印件)。
获准后税款退到你的账户里,
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