一般来说你可以要求销货方按照你实际消费办也是可以的,一般为百分之17.
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20000元税票开13点是多少印花税;一般纳税人税率计算。例如我销售20000元的东西.

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一、开20000增值税发票要多少税金

一般来说你可以要求销货方按照你实际消费办也是可以的,一般为百分之17.

开20000增值税发票要多少税金


二、买增值税发票的印花税是怎么算的?

印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。

买增值税发票的印花税是怎么算的?


三、小规模纳税人开发票怎么计算印花税

印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。

小规模纳税人开发票怎么计算印花税


四、一般纳税人税率计算。例如我销售20000元的东西.

缴纳增值税,税率商业的是17%,抵扣的税金=15000/(1+17%)计算后应缴的增值税=[20000/(1+17%)-15000/(1+17%)]*17%利润=销售—进价-营业成本费用-主营业务及附加税收利润还要交25%的所得税

一般纳税人税率计算。例如我销售20000元的东西.


五、签订一份购销合同,合同金额20000元,应交印花税多少元??请教高手,该怎么算呢?

1.按照《中华人民共和国印花税暂行条例》规定,购销合同印花税税率为万分之三,就是20000*0.3‰=6元;
2.但是如果购销合同采取核定征收办法,就要看主管地税机关核定比例多少,应纳印花税=购买合同*核定比例*万分之三+销售合同核定比例*万分之三购买与销售核定比例由主管地税机关确定,具体看贵地税务机关核定比例是多少,通常在70-80%之间。

签订一份购销合同,合同金额20000元,应交印花税多少元??请教高手,该怎么算呢?


参考文档

下载:20000元税票开13点是多少印花税.pdf《如何判断一只股票属于什么板块》《怎么看股票的涨跌数字》《半年报业绩增长的股票会涨吗》下载:20000元税票开13点是多少印花税.doc更多关于《20000元税票开13点是多少印花税》的文档...

        
      
我要评论
麻吕
发表于 2023-02-23 09:31

回复 拾娘:印花税是在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名,印花税征税范围包括 经济合同、产权转移书据、营业账簿以及权利、许可证照等,其 计税依据采取按金额计税和按数量计税两种形式 。印花税的计税依据形式包括“按金额计税。

鬼哥
发表于 2023-02-23 09:12

回复 范潇匀:20000元税票开13点是2600。含的税增值税和国税增值税可以抵扣国税可以做固定资产。最简单的说法就是要不要开发票,要开发票的就是含税价可通过公式将含税价折算成不含税价,即含税价=不含税价*(1+税率),一般的税率。