一、请问印花税申报表怎样填写呢?以前都是零申报,都没填过
如果你之前交印花税的时候交多了,并且多交的金额超过了本次纳税的应纳税金额的话本期就可以不用交印花税哈,可以零申报哈。
如果本期没有产生印花税的应税项目的话印花税也可以零申报哈。
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二、地税纳税申报表中的印花税怎么申报
看贵单位涉及哪些税目,一般有:购销合同,按合同金额万分之三申报缴纳贷款合同,按合同金额万分之零点五申报缴纳帐证,每件五元其中购销合同金额为销售收入加上购进原料设备总金额,有些地区规定可以打7-8折不等。
以上累加就是贵单位应纳税额了。
已纳税额不用说了,最后做下减法就OK了。
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三、地税财产行为税结算清算报表印花税那项要怎么填写?
看贵单位涉及哪些税目,一般有:购销合同,按合同金额万分之三申报缴纳贷款合同,按合同金额万分之零点五申报缴纳帐证,每件五元其中购销合同金额为销售收入加上购进原料设备总金额,有些地区规定可以打7-8折不等。
以上累加就是贵单位应纳税额了。
已纳税额不用说了,最后做下减法就OK了。
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四、关于印花税年度申报表的填法?
每本帐贴印花税票1张,是5元的。
现在年度申报表在1月份已填报完。
你应到地税去购买补贴,同时向税务说明,属于自查。
其他账簿的税率5块钱1件,如果是2件计税金额是10块钱,已纳税额应该是10元。
你上面列出的是4本帐,按正常的应该贴20元。
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五、地税纳税申报表中的印花税怎么申报
1. “地方税费纳税综合申报表”里的印花税是根据公司或企业当期所有销售收入的50%先预交来计提和扣缴印花税的。
2. 印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。
因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。
3. 印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
4. 应纳税额计算公式: 应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率 应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准
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参考文档
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