一、上年11月份交印花税、水利基金错做财务费用,10月份已经计提费用了,等于费用多计了,这个怎么处理
冲销11月错误凭证,因为跨年度,所以用“以前年度损益调整”替代“财务费用”科目:借:以前年度损益调整 -XXX贷:银行存款 -XXX更正借:相关科目(计提时的科目)XXX贷:银行存款 XXX同时借:利润分配—未分配利润 -XXX贷:以前年度损益调整 -XXX
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二、印花税计错科目
你好,更正你这错帐,最好的方法是: 1、先红字冲减你原先的那笔分录;
(摘要就写:更正7月份误入帐) 2、然后再按正确的做法重新入帐。
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三、印花税本月计提错误,下月账务如何处理
印花税申报后或缴纳后的,应计提印花税,记入当期损益;
计提时,可记入营业税金及附加-印花税科目和管理费用-税金科目;
计提时:借:营业税金及附加(或管理费用)-印花税贷:应交税费-印花税银行一户通托收时:借:应交税费-印花税贷:银行存款转入当期损益时:借:本年利润贷:营业税金及附加(或管理费用)-印花税
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四、上月凭证科目计入错误,印花税计入其他应交款了,也计提了,那这个月怎么调整下
上年已计入主营业务税金及附加,这个月已经是跨年度了,要通过以前年度损益调整 二、以前年度损益调整的主要账务处理。
(一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;
调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。
(二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;
由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。
(三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。
本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;
如为借方余额做相反的会计分录。
三、本科目结转后应无余额。
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五、09年11月份计提印花税误计入应交营业税金及附加科目12月份该怎么做账务调整
1、冲销原计提印花税凭证;
借:营业税金及附加(红字)贷:应交税费-应交印花税(红字)2、重新记正确计提印花税的凭证;
借:管理费用-印花税贷:应交税费-应交印花税3、缴纳税费的凭证一样,不要更改。
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六、印花税科目记错,误记借其他应付款,贷库存现金,如何调帐?
用红字更正法更正,先做一个红字数字凭证并用红字数字记账,结账时借红字数字从合计数中减去借:其他应付款(红字数字) 贷:库存现金(红字数字)再做一个正确的蓝字分录借:应缴税费或管理费用 贷:库存现金
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七、急!印花税报错怎么办?
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
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八、印花税本月计提错误,下月账务如何处理
印花税申报后或缴纳后的,应计提印花税,记入当期损益;
计提时,可记入营业税金及附加-印花税科目和管理费用-税金科目;
计提时:借:营业税金及附加(或管理费用)-印花税贷:应交税费-印花税银行一户通托收时:借:应交税费-印花税贷:银行存款转入当期损益时:借:本年利润贷:营业税金及附加(或管理费用)-印花税
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参考文档
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