一、如12月份忘了计提印花税怎样办
可以补提并补充申报

二、印花税当月计提没申报怎么办
下月补上。
和税局沟通好就行了。

三、印花税买了没在地税网上申报怎么办?
买印花税票时在地税大厅需要填印花税申报表,税务局对你的纳税情况己经记录了,不需要再进行网上申报,如果再进行网上申报是错误的,你现在的做法是正确的。
不必担心!!

四、按期汇总缴纳印花税当期没有如何零申报
打开印花税申报表后,直接点提交。
各级地税机关应要求纳税人建立统一的《应税凭证登记薄》(见附件一),并指定专人负责对各类应税凭证进行汇总,并逐笔登记在应税凭证登记簿上,以备查验。

五、增值税发票月底没有申报,怎么办?
展开全部发票申报??没听过这个概念增值税纳税申报一般要求的是次月的15日前申报上个月的增值税,填写纳税申报表发票的话对于一般纳税人,只存在认证抵扣的问题,认证抵扣现在的规定是发票开出后180内到税务局认证抵扣,你只要不超过这个时间,当月没去认证可以下月再去

六、查出以前年度未交印花税金如何做账
借:以前年度损益调整,贷:应交税费——应交印花税;
借:利润分配,贷:以前年度损益调整。

七、税票机器领票显示上月未报税应该怎么处理
1. 内部核实确实未申报,应与税务部门联系沟通补报事宜;
2. 如确实已经报税,但由于系统原因导致的问题,应携带相关报税证明与税务部门沟通解决。

八、我公司今年补交了去年的企业所得税和营业税及附加,请问这如何做账务处理
计提时1、借:以前年度损益 贷:应交税金-企业所得税 -营业税 -城建税及 -教育费附加缴纳时2、借:应交税金-企业所得税 -营业税 -城建税及 -教育费附加 贷:银行存款结转以前年度损益:借:未分配利润 贷:以前年度损益

参考文档
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