一、贷款合同印花税计算错误多交税了怎么办
可以将计算正确的申报表交给税务专管员,与专管员协商一下,下期少交一点!(抵下次的一部分)
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二、地税印花税购销合同报错了怎么办
可以再补报一下,按自查补报申报。
或者是随着后面月份的申报一起申报。
自己注明一下,本月金额多少,补12月金额多少。
不少交就行了。
![地税印花税购销合同报错了怎么办](https://i02piccdn.sogoucdn.com/74f996ebd77d4891?gVNQz.jpg)
三、新办的企业多缴印花税了。咋办
退退很麻烦的,你今年有销售的话可以在交销售收入这部份印花税的时候把这个钱扣下来,调平就好了。
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四、增资交印花税的税目填错了怎么办
向主管税务局说明情况,并且及时纠正错填的税目。
![增资交印花税的税目填错了怎么办](https://i04piccdn.sogoucdn.com/f2332793bdb041cd?BYSI9.jpg)
五、印花税把项目整错了怎么办?
先与地方税务局税源管理员联系并协商!毕竟印花税的入库级次为县级100%,不存在混级入库的情况!所以,应该没有问题!
![印花税把项目整错了怎么办?](https://i03piccdn.sogoucdn.com/4fad410616eafddb?BMl4m.jpg)
六、贷款合同印花税计算错误多交税了怎么办
可以将计算正确的申报表交给税务专管员,与专管员协商一下,下期少交一点!(抵下次的一部分)
![贷款合同印花税计算错误多交税了怎么办](https://i03piccdn.sogoucdn.com/6ad7f328478389f8?ba2k4.jpg)
七、上月凭证科目计入错误,印花税计入其他应交款了,也计提了,那这个月怎么调整下
上年已计入主营业务税金及附加,这个月已经是跨年度了,要通过以前年度损益调整 二、以前年度损益调整的主要账务处理。
(一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,贷记本科目;
调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。
(二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,贷记“应交税费——应交所得税”等科目;
由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。
(三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。
本科目如为贷方余额,借记本科目,贷记“利润分配——未分配利润”科目;
如为借方余额做相反的会计分录。
三、本科目结转后应无余额。
![上月凭证科目计入错误,印花税计入其他应交款了,也计提了,那这个月怎么调整下](https://i04piccdn.sogoucdn.com/2e86cc175b1d3b97?dvnlh.jpg)
八、新办的企业多缴印花税了。咋办
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
![新办的企业多缴印花税了。咋办](https://i02piccdn.sogoucdn.com/74f996ebd77d4891?NgHvI.jpg)
参考文档
下载:企业印花税出错怎么办.pdf《量比指标代表什么意思》《为什么不能买深股通买的股票》《即将上市的股票怎么找》《买股票在哪个app上买》下载:企业印花税出错怎么办.doc更多关于《企业印花税出错怎么办》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/read/28626939.html
何澄
发表于 2023-02-07 15:50回复 王雄成:造成企业印花税方面的纳税风险是有很多个例的。印花税征税范围印花税暂行条例第一条规定,在中华人民共和国境内书立、领受本条例所列举凭证的单位和个人,都是印花税的纳税义务人,应当按照本条例规定缴纳印花税。印花税暂行条例。