一、增资交印花税的税目填错了怎么办
向主管税务局说明情况,并且及时纠正错填的税目。
二、地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行
印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。
三、用电子报税系统读防伪开票的销项发票提示税目不正确怎么处理
① 用469
四、印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?谢谢。
展开全部印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?在下次申报时,在本期进项调整,就可以了。
五、急!印花税报错怎么办?
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
六、现在报印花税年度申报过期吗?我在网上报了,显示的是错误,请与专管员联系是什么意思
网上报税首先要去税务局专管员那边核定税种的,尤其印花税那么多税目,如果你之前没有核定过这个税目,是不能报这项印花税的还有,一般来说,印花税要求是每月10日前申报的
参考文档
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