现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。
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印花税申报有错误怎么改|急!印花税报错怎么办?

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一、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?

现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。

印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?


二、急!印花税报错怎么办?

展开全部印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?在下次申报时,在本期进项调整,就可以了。

急!印花税报错怎么办?


三、急!印花税报错怎么办?

可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。

急!印花税报错怎么办?


四、印花税报错了,本来是购销合同的,报成财产租赁合同,怎么办,已经俩个月了

误报了,可以向税务局申请退税的。
购销合同按购销金额万分之三贴花。
财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》(国务院令第11号)附件《印花税税目税率表》规定,购销合同包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同。
立合同人按购销金额万分之三贴花。

印花税报错了,本来是购销合同的,报成财产租赁合同,怎么办,已经俩个月了


五、印花税因为计算错误少交了怎么办

展开全部赶快补缴,只要不是查账发现,一般不会罚款

印花税因为计算错误少交了怎么办


六、我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报

去税务前台说明情况,重新填列报表,更改名称将原先申报的购销合同填成负数,货物运输合同填列正数,两数相加为零即可

我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报


七、印花税(财产租赁合同)报错了该怎么办?

已经过了申报期了。
如果印花税(财产租赁合同)报错了,可以申请退税或者在下月补交差额部分。
已经过了两个月了,如果补交的话跟税管员沟通好了不会有罚款的。

印花税(财产租赁合同)报错了该怎么办?


参考文档

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姜民羽
发表于 2023-04-11 23:43

回复 安晋辰:印花税申报错误可以重新申报。是当月征期内:没有扣款可以作废后重新申报,要是扣款的话使用更正。另外印花税在有的地区是可以重复申报,要是是少报的可以再申报。印花税申报方法如下:1、自行申报。纳税人、扣缴义务人按照。

刘通
发表于 2023-03-15 05:40

回复 吴浩青:印花税更正申报需通过4个步骤来完成操作,下面是具体操作介绍:1、打开电子税务局,选择税费申报及缴纳。2、选择更正申报,点击申报错误更正。3、税种选择印花税,点击查询。4、点击更正申报,操作完成。

徐梦
发表于 2023-03-13 11:27

回复 王以铭:,或者由于印花税税源的格式变化,导致系统无法正常采集数据,因此在保存的时候显示系统错误。若发生这种情况,建议您先检查设置参数,并且核实税源格式是否有改变。同时,您也可以联系管理员,查询更详尽的具体原因,以及专业的。

何虹健
发表于 2023-03-06 22:48

回复 杰雷米亚:印花税更正申报需通过4个步骤来完成操作,下面是具体操作介绍:1、打开电子税务局,选择税费申报及缴纳。2、选择更正申报,点击申报错误更正。3、税种选择印花税,点击查询。4、点击更正申报,操作完成。