1、小规模纳税人:根据“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目借方发生额。2、一般纳税人:根据“应交税费——应交增值税”科目借方发生额填列。3、交纳以前期间未交增值税:根据“应交税费——未交增值
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印花税税源采集明细表中怎么有已缴税额--如何从财务报表中看出一年度已缴税金

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一、应交增值税明细表的已交税金如何填列

1、小规模纳税人:根据“应交税费——应交增值税(已交税金)”科目借方发生额。
2、一般纳税人:根据“应交税费——应交增值税”科目借方发生额填列。
3、交纳以前期间未交增值税:根据“应交税费——未交增值税”科目借方发生额填列。
4、预缴增值税制度企业:主要系房地产、建筑行业,根据“应交税费——预交增值税”科目发生额填列。
扩展资料:一、增值税核算会计科目及专栏设置1、“进项税额”专栏,记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产而支付或负担的、准予从当期销项税额中抵扣的增值税额;
2、“销项税额抵减”专栏,记录一般纳税人按照现行增值税制度规定因扣减销售额而减少的销项税额;
3、“已交税金”专栏,记录一般纳税人当月已交纳的应交增值税额;
4、“转出未交增值税”和“转出多交增值税”专栏,分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额;
5、“减免税款”专栏,记录一般纳税人按现行增值税制度规定准予减免的增值税额;
6、“出口抵减内销产品应纳税额”专栏,记录实行“免、抵、退”办法的一般纳税人按规定计算的出口货物的进项税抵减内销产品的应纳税额;
7、“销项税额”专栏,记录一般纳税人销售货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产应收取的增值税额;
8、“出口退税”专栏,记录一般纳税人出口货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产按规定退回的增值税额;
9、“进项税额转出”专栏,记录一般纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产或不动产等发生非正常损失以及其他原因而不应从销项税额中抵扣、按规定转出的进项税额。
参考资料来源: 百科——增值税会计处理规定

应交增值税明细表的已交税金如何填列


二、应上缴款项表中的“已交税额”指的是什么?应如何计算填写?

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已交税金(Paying tax)是一个会计核算科目,记录企业本期(月)应交而实际已交纳的增值税额;
若发生多交增值税,退回时应以红字记入。

应上缴款项表中的“已交税额”指的是什么?应如何计算填写?


三、如何从财务报表中看出一年度已缴税金

如果你的财务报表只有资产负债表、损益表,没有直接完整的纳税记录的。
但可以推算一个大致数,在损益表中有一项主营业务税金附加,如果在没有营业税时,它是单纯以增值税为基础的附加税,你可按附加税的计算比例与列入主营业务税金附加中记入的税种累计数进行倒算,就可知道本年度增值税,然后再加上附加税,所得税差不多就是你本年纳税记录了。
这里无法计算出印花税等其它税。

如何从财务报表中看出一年度已缴税金


四、税务局发的“纳税人自查情况说明表”里边有好多税种,是填已缴的还是未缴的税啊,都缴清了还填吗?

填已经缴纳的税额,缴清了也要填

税务局发的“纳税人自查情况说明表”里边有好多税种,是填已缴的还是未缴的税啊,都缴清了还填吗?


五、已交税金在应交税金明细表里怎么做

未交税金的累计数.就是你的明细账上的应交税金各项目的余额.比如未交增值税应交消费税

已交税金在应交税金明细表里怎么做


六、应上缴款项表中的“已交税额”指的是什么?应如何计算填写?

今年的个人所得税汇算清缴,如果你全年的总收入低于60000加全年各项附加扣除项,会退税的。
可以用个税APP试算一下,如果年收入里未加入年终一次性奖金,可以选手工填入全年工资总额和已交税费两项,能看到应补或应退的金额。
应补税费在400以内可以不补,直接点申请免税就行了。
如果有退税就绑定银行卡退款就可以了。
全年收入超过60000,为标准版计税不是简易计税,不会直接显示退税金额,需要选择手工填报就可以了。

应上缴款项表中的“已交税额”指的是什么?应如何计算填写?


七、关于印花税申报表中的本期已缴税额怎么理解,为什么是灰色的?

你上传的是资产负债表灰色是根据你填的数据自动获取,无需输入

关于印花税申报表中的本期已缴税额怎么理解,为什么是灰色的?


八、印花税本期应缴税额已代扣与申报表中显示的已交税额不符,无法申报怎么办

如你所述税额不符情况,在申报时会显示广之缴纳税总额,表中会有一栏〃已代扣〃项目,申报时把已代扣税额填上即可。

印花税本期应缴税额已代扣与申报表中显示的已交税额不符,无法申报怎么办


参考文档

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