一、地税报错了,怎么办?
再填一张就行他们以最后一张来审核的,然后把第一个删掉就可以吧然后给地税局打电话确认一下就行了吧。
我觉得这样就行了,要不你到 中hua会计网校 下面的论坛看看,我经常在那里问问题呢@_@

二、印花税报错了,本来是购销合同的,报成财产租赁合同,怎么办,已经俩个月了
误报了,可以向税务局申请退税的。
购销合同按购销金额万分之三贴花。
财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》(国务院令第11号)附件《印花税税目税率表》规定,购销合同包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同。
立合同人按购销金额万分之三贴花。

三、您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改
在系统作废后,重新申报

四、印花税报错了,本来是购销合同的,报成财产租赁合同,怎么办,已经俩个月了
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第五十二条第二款的规定,“因纳税人、扣缴义务人计算错误等失误,未缴或者少缴税款的,税务机关在三年内可以追征税款、滞纳金;
” 根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第八十二条和第八十三条的规定,“税收征管法第五十二条所称纳税人、扣缴义务人计算错误等失误,是指非主观故意的计算公式运用错误以及明显的笔误。
” “税收征管法第五十二条规定的补缴和追征税款、滞纳金的期限,自纳税人、扣缴义务人应缴未缴或者少缴税款之日起计算。
” 因此,您马上去到地税办税服务大厅补充申报,补交税款280元,加收一点滞纳金(你可以申报12月份补充申报滞纳金加收少一点),不存在要罚款的问题! 问题补充回答:我讲的就是要您马上到地税办税服务大厅补充申报、补交税款、加收滞纳,不存在要罚款的问题。
建议你将这280多元税款作12月份的补充申报,滞纳金会加收少点,如果是营业税、城建税等明天(19日)去补交还不用加收滞纳金。
即使税务查账,检查员一般只看你是否交足了税款,一般不会看你是否按期的,这是我应对查账的经验之谈!

五、印花税把项目整错了怎么办?
先与地方税务局税源管理员联系并协商!毕竟印花税的入库级次为县级100%,不存在混级入库的情况!所以,应该没有问题!

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