一、跨年如何修改多计提的印花税
多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。
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二、去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢
转出多计提税金分录就可以了。
借:应交税金-转出税金 贷:以前年度损益调整(附件一定要清晰)
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三、印花税计算失误多交怎么办
找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣
![印花税计算失误多交怎么办](https://i03piccdn.sogoucdn.com/b8ee342757e700ed?mRW6e.jpg)
四、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整
就是你的冲法,营业税金及附加本月出现负数是可以的,利润表里边也可以做的。
![年度印花税多提了0.02元,今年如何调整](https://i03piccdn.sogoucdn.com/8b08ca5f5aa64d20?UMaH9.jpg)
五、怎么计提印花税
印花税都是在月底进行计提的,具体的你还是到网上查查,课税对象有很多的.
![怎么计提印花税](https://i03piccdn.sogoucdn.com/416f826defd213c2?WQDT0.jpg)
六、上月计提主营业务税金及附计提多了,这个月的账该如何调整
把多计提的部分,冲回
![上月计提主营业务税金及附计提多了,这个月的账该如何调整](https://i01piccdn.sogoucdn.com/453e56af90a0e445?8JHXx.jpg)
参考文档
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