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印花税已申报报错了怎么办!急!印花税报错怎么办?

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一、不小心少报了印花税当月可以补交吗?

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不小心少报了印花税当月可以补交吗?


二、一般纳税人当月零申报,在申报期除了印花税之外其他都申报成功并反写了,又申报了印花税不能反写怎么办?

税控设备每月只需要反写监控一次即可。
只有增值税纳税申报影响税控盘反写监控,其他税种不影响。

一般纳税人当月零申报,在申报期除了印花税之外其他都申报成功并反写了,又申报了印花税不能反写怎么办?


三、急!印花税报错怎么办?

可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。

急!印花税报错怎么办?


四、印花税年度申报问题

2022年度做申报,就是现在申报

印花税年度申报问题


五、地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行

印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。

地税印花税填错了一两个月,能不能在后面填对收入就行


参考文档

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