一、CA认证做好了申报表,可是我发现了个错的,想修改可所属期变了
电子申报只要不发送应该可以重新填写,现在的所属期就是08年12月的。
二、过了征期发现填错数,如何修改?
如申报成功则需要到办税大厅修改申报数据. 带着单位税务证副本到主管税务机关的办税服务大厅根据单位纳税性质填纸质申报表(盖公章),通过大厅柜台工作人员进行处理(亲身经历)。
三、印花税记错科目跨年如何调整
四、增资交印花税的税目填错了怎么办
向主管税务局说明情况,并且及时纠正错填的税目。
五、扫描发票的时候税款所属期选错了怎么办
动手修改一下就可以啦
六、印花税记错科目跨年如何调整
多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。
七、上个月印花税报错了怎么办
可以在下月进行补申报。
合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。
八、缴税时把税款所属期搞错了怎么办?
没关系的
九、印花税计提错误下个月如何调整?
冲回:借:应交税费-印花税114.16贷:管理费用-印花税114.16
参考文档
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