立即申报补缴。
股识吧

印花税的计税依据填少了怎么办——请问一下 上年增值报表税销售额累计数填少了怎么办?

  阅读:5743次 点赞:61次 收藏:75次

一、在申报期内少发现税款少申报了该怎么办

立即申报补缴。

在申报期内少发现税款少申报了该怎么办


二、印花税少计提怎么做账

直接计入费用就行了,借:管理费用—印花税。
贷:银行

印花税少计提怎么做账


三、刚才交的印花税,提交后发现少交了,随后再补交上其中少交部分行吗,也就是一个月中交二次印花税,谢谢谢

提交后可以撤销提交,然后修改后再提交就可以啦....不用这么麻烦的

刚才交的印花税,提交后发现少交了,随后再补交上其中少交部分行吗,也就是一个月中交二次印花税,谢谢谢


四、1月份的印花税报错了 少了一个0

没关系,在申报期内再补申报五千多即可。
可以多次报的。

1月份的印花税报错了 少了一个0


五、印花税怎么填写?漏交的怎么办?

按购销合同金额万分之3计算缴纳印花税,把去年漏缴的印花税补交,把今年的销售收入和去年漏缴印花税销售金额累计计算印花税,一起缴纳印花税即可。

印花税怎么填写?漏交的怎么办?


六、如何说明采购材料少提印花税原因

采购材料没有签订合同,或者采购材料签订合同后已经贴了印花税,而实际采购的材料大于合同金额,而没有进行合同变更。

如何说明采购材料少提印花税原因


七、购销合同印花税额为负数怎么办

购销合同贴印花税不可能出现负数的。
印花税是依据购销合同贴印花税票的,决不会出现负数的。

购销合同印花税额为负数怎么办


八、请问一下 上年增值报表税销售额累计数填少了怎么办?

在今年汇算清缴时进行调整。

请问一下 上年增值报表税销售额累计数填少了怎么办?


九、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?

现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。

印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?


参考文档

下载:印花税的计税依据填少了怎么办.pdf《股票交易中午盘中休息一般多久》《买股票要多久才能买到》《股票的牛市和熊市周期是多久》下载:印花税的计税依据填少了怎么办.doc更多关于《印花税的计税依据填少了怎么办》的文档...
我要评论