通常情况下,用自己的软件是改不了的。这个要去所属的税务机关,说明情况一,然后由从它们的平台上进行更正。
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印花税税目报错了怎么办:1月份的印花税报错了 少了一个0

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一、电子报税报错怎么改

通常情况下,用自己的软件是改不了的。
这个要去所属的税务机关,说明情况一,然后由从它们的平台上进行更正。

电子报税报错怎么改


二、1月份的印花税报错了 少了一个0

没关系,在申报期内再补申报五千多即可。
可以多次报的。

1月份的印花税报错了 少了一个0


三、我们公司是小规模纳税人,2022年报了印花税,今年才发现去年的印花税漏报了怎么办,漏交了140元的

没关系,对于2022年的所有税种,在2022年4月之前会有一个汇算清缴,补缴即可。

我们公司是小规模纳税人,2022年报了印花税,今年才发现去年的印花税漏报了怎么办,漏交了140元的


四、急!印花税报错怎么办?

可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。

急!印花税报错怎么办?


五、您好!请问老师这里的税收分类编码填错了 怎么办?发票已经给到客户了

只要税率对了,就可以使用。

您好!请问老师这里的税收分类编码填错了 怎么办?发票已经给到客户了


六、去年的印花税少缴纳了怎么办

补啊不过估计汇算清缴已经完成了 对你们公司的利润的影响所得税的影响只能调到今年了

去年的印花税少缴纳了怎么办


七、资金账簿印花税交错了怎么办?交多了能退税吗?怎么退啊?求详细解答,越具体越好,急急急!谢谢了!

打地税局电话问,或者提前问12366,交多了可以退,但是退税很麻烦,咨询你们当地的地税大厅,应该是要交款凭证还有公章什么的

资金账簿印花税交错了怎么办?交多了能退税吗?怎么退啊?求详细解答,越具体越好,急急急!谢谢了!


八、增值税专用发票税目开错要怎么处理

如果是当月开错,当月在系统里直接作废;
如果是跨月了,那就要申请红字发票通知单,根据红字发票通知单内容,开具红字发票。
1、增值税专用发票开错了,原因是我们自己开错的,及时发现了错误。
属于当月开错的专用发票,当月在系统里面直接作废就可以了。
2、如果自己开错的专用发票,跨月了才发现错误,那么,跨月的话就要按照税务局的要求,提出申请,开具红字发票。
3、如果是对方开错了,只管退回给对方就好了。
4、总之,增值税专用发票开错,当月作废,跨月开红字,记住这两点很重要。

增值税专用发票税目开错要怎么处理


九、印花税年度申报问题

2022年度做申报,就是现在申报

印花税年度申报问题


参考文档

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