按以下公式计算购销印花税应交购销印花税=(当期销售收入*70%+当期销售成本3*30%)*万分之三税率
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印花税申报表的金额从哪里来|请问地方税收纳税申报表的带征个人所得税,印花税的计征金额如何计算出来啊?

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一、印花税购销合同的应税收入从哪里来的,我不太明白,请各位大神详解 、

按以下公式计算购销印花税应交购销印花税=(当期销售收入*70%+当期销售成本3*30%)*万分之三税率

印花税购销合同的应税收入从哪里来的,我不太明白,请各位大神详解 、


二、印花税的申报额

展开全部事情是这样的:这种方法,实际是对印花税的“核定征收”。
它的税目是“购销合同”,税率为0.03%。
这就很明确了,你按销售收入算,那只算了“销”;
而加上进项,那就连“购”也算了。
所以,你只算了应纳印花税的一部分。
至于税务局没有异议,那是因为税收政策比较宽松。

印花税的申报额


三、2022年一月份印花税纳税申报表核定征收栏怎么填入数字呢 我是一般纳税人?

你好!第一印花税确定是核定征收吗?如果是那么直接输入核定好的金额即可,如果不是核定好的,可以按照不含税收入申报购销合同印花税哈! 仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激!

2022年一月份印花税纳税申报表核定征收栏怎么填入数字呢 我是一般纳税人?


四、印花税的申报表

印花税的申报表


五、关于印花税申报表的填写?如下表,本期应缴纳税额为16,那本期已缴纳税额要不要写上16呢

本期已缴纳税额不填16,待申报缴纳后,一般来说由税务开票员填写,绝大多数情况下,没有填,只给完税凭证,以示缴纳了该税。

关于印花税申报表的填写?如下表,本期应缴纳税额为16,那本期已缴纳税额要不要写上16呢


六、印花税计税金额是怎么来的。

你能解释一下为啥要乘以80%么?你们没有合同,我觉得他们可能是按照你实际销售额就是开票金额计算的,再说你们是汇缴还是汇贴的,印花税是自行计算、自行购买、自行划销的,你具体的说说。

印花税计税金额是怎么来的。


七、印花税的申报表

印花税申报表和你下面说的收入额什么的好向没什么关系。
印花税申报表只是填上年已经交了或已经贴花的账本,签订合同是按合同金额的比例交纳的, 别的好像没有吧,我没看太清楚。
没有这种计算印花税的要求啊

印花税的申报表


八、地税电子申报系统中的购销合同中的印花税计税金额是怎么来的啊 是从表一表二中哪些数据得出啊

购销合同的印花税计税金额就是合同标的额啊,直白点就是你买了多少钱的东东

地税电子申报系统中的购销合同中的印花税计税金额是怎么来的啊 是从表一表二中哪些数据得出啊


九、请问地方税收纳税申报表的带征个人所得税,印花税的计征金额如何计算出来啊?

带征个人所得税,按工资收入为计算依据。
带征印花税,是以印花税应税项目的标的额为计算依据。
请参考以下资料:*://baike.baidu*/view/259.htm*://baike.baidu*/view/118.htm

请问地方税收纳税申报表的带征个人所得税,印花税的计征金额如何计算出来啊?


参考文档

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蒙毅
发表于 2023-03-06 18:38

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