1. 比较简单的办法是: 这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可。 2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整
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上月印花税多做了金额怎么调——上个月报税多缴了增值税怎么办

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一、上个月报税多缴了增值税怎么办

1. 比较简单的办法是:
这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可。
2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可。
3. 但最好是将上月凭证及相关账簿更正,以确保应缴增值税科目余额与增值税申报表一致。
会计分录处理(你叙述的情况较少,可参考以下): 1. 如果一般纳税人,可能涉及分录的科目:应交税金 - 应缴增值税的进、销项税,存货、货币资金、往来帐、税费附加、应交款、所得税、本年利润等;
2. 如果小规模纳税人,可能涉及分录的科目:应交税金 - 应缴增值税、存货、货币资金、往来帐、税费附加、应交款、所得税、本年利润等。
具体你可根据实际情况,择选、调整。
仅供参考。

上个月报税多缴了增值税怎么办


二、发现上个月的金额多做和会计分录对怎么修改

要么做一个相同的分录红字冲销掉多的那部分,或者做一个相反的冲掉那部分

发现上个月的金额多做和会计分录对怎么修改


三、上个月交的印花税这个月做账没做进去怎么办?

没有影响,别跨年度都可列支

上个月交的印花税这个月做账没做进去怎么办?


四、上月增值税税票缴纳金额比上月计提数多一分 本月帐面余额 怎么处理

本月调帐,增加一分就行了

上月增值税税票缴纳金额比上月计提数多一分 本月帐面余额 怎么处理


五、上月多缴0.1元印花税本月网上申报时要怎么处理

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上月多缴0.1元印花税本月网上申报时要怎么处理


六、上月记账比实缴增值税多计提了,这个月怎么调整?

1. 比较简单的办法是:
这个月作一个方向相同的红字凭证,将即可。
2. 如果需直接变更上月数,在红字凭证冲掉多计提的差额的同时,为不涉及本年利润、所得税等科目的大面积调整,可将对方科目暂挂往来科目,下月调整即可。
3. 但最好是将上月凭证及相关账簿更正,以确保应缴增值税科目余额与增值税申报表一致。
会计分录处理(你叙述的情况较少,可参考以下): 1. 如果一般纳税人,可能涉及分录的科目:应交税金 - 应缴增值税的进、销项税,存货、货币资金、往来帐、税费附加、应交款、所得税、本年利润等;
2. 如果小规模纳税人,可能涉及分录的科目:应交税金 - 应缴增值税、存货、货币资金、往来帐、税费附加、应交款、所得税、本年利润等。
具体你可根据实际情况,择选、调整。
仅供参考。

上月记账比实缴增值税多计提了,这个月怎么调整?


七、税票金额开多了咋办

应该作废那张发票然后再重新开才行的,这样最简单,也是最好的办法.

税票金额开多了咋办


八、上个月报税多缴了增值税怎么办

首先确认税务局是否形成多缴,若已经形成,可走“多缴抵欠”抵之后产生增值税,也可以申请退税;
若未形成,则首先去修改申报表,再按之前所述办理

上个月报税多缴了增值税怎么办


九、上个月多结转了成本,税已申报了,如何调整做账呀?

不做调整。
在本月结转成本的时候把上月多结转的冲回就好了,也就是本月结转成本的时候帐务处理上要比实际的少,把上月的冲回。

上个月多结转了成本,税已申报了,如何调整做账呀?


参考文档

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