直接在本年补提即可。印花税是在实际缴纳时计入管理费用的,不需要计提。
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印花税金额很小怎么办;关于购销合同印花税

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一、这上年的印花税少提了0.01怎么办呀

直接在本年补提即可。
印花税是在实际缴纳时计入管理费用的,不需要计提。

这上年的印花税少提了0.01怎么办呀


二、公司规模很小,可是有购销业务,但没签过购销合同,怎样交印花税?

要交的,地税局是根据交易额,也就是销售额计算交纳的。
他们说合同有书面合同,有口头合同,你们的大概是后面的那种。

公司规模很小,可是有购销业务,但没签过购销合同,怎样交印花税?


三、仓储合同金额小于5000元,也就是印花税小于5元,怎么贴花

印花税根据不同征税项目,分别实行从价计征和从量计征两种征收方式。
从价计税情况下计税依据的确定;
从量计税情况下计税依据的确定,实行从量计税的其他营业账簿和权利、许可证照,以计税数量为计税依据。
印花税以应纳税凭证所记载的金额、费用、收入额和凭证的件数为计税依据,按照适用税率或者税额标准计算应纳税额。
印花税应纳税额计算公式:应纳数额=应纳税凭证记载的金额(费用、收入额)×适用税率;
应纳税额=应纳税凭证的件数×适用税额标准。

仓储合同金额小于5000元,也就是印花税小于5元,怎么贴花


四、印花税年度申报问题

2022年度做申报,就是现在申报

印花税年度申报问题


五、请教问下,2022年有一笔员工出钱垫付了印花税,但一直没有报销,财务也没有做进账里,现在2022年

财务上可以作为2022年的业务处理,印花税金额很小,基本没有什么问题

请教问下,2022年有一笔员工出钱垫付了印花税,但一直没有报销,财务也没有做进账里,现在2022年


六、开票金额小于30000元,增值税没到起征点,印花税要交税吗?

印花税和增值税是没有关系的,你需要交的是合同印花税,按合同金额的万分之三算,就是30000*0.03%=9元

开票金额小于30000元,增值税没到起征点,印花税要交税吗?


七、关于购销合同印花税

一般来说,采购不要叠加库存商品来计算,这样可能会导致采购缴一次库存又缴一次,重复缴税。
另外,印花税本身初衷是对合同征税,不考虑有没有发票问题。
通常考虑发生额就可以了。
5*60%+8*70%国家税务总局授权各省自行制定印花税核定征收办法,因此各省的计算会有差异。
有些地区还要加上采购固定资产的,有些地区收入部分要还原为含税价有些又不要,五花八门。
我建议您先找本省的印花税核定征收办法看看,公式(采购*60%+收入*70%)*0.0003文字规定是怎样的。

关于购销合同印花税


八、申报印花税金额多了,怎么办,已经扣税了?求救啊!!!

如果金额比较大,可以向主管地税局申请退税;
如果金额不大,可以先将情况向主管地税局报告一下,然后在下月申报数里抵交。

申报印花税金额多了,怎么办,已经扣税了?求救啊!!!


九、请问我是小规模的服务业印花税是按帐本的数量怎么算呢?谢谢您

那基本也用不上几块钱,你可以到地税问一下,各个地方也不相同

请问我是小规模的服务业印花税是按帐本的数量怎么算呢?谢谢您


参考文档

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发表于 2023-05-31 17:52

回复 王茹蓁:看你交什么的印花税,印花税的税率都很低:1、财产租赁合同 1‰ 5、货物运输合同 0.5‰ 2、仓储保管合同 1‰ 6、产权转移书据0.5‰ 3、加工承揽合同 0.5‰ 7、营业帐簿中记载资金的帐簿 0.5‰ 4、建设工程勘察。