一、制造费用折旧多提了怎么处理
比如金额冲减上年度多计提折旧作分录贷:累计折旧10000(金额负数)贷:以前年度损益调整10000借:以前年度损益调整10000贷:利润分配—未分配利润10000同时调整所得税作分录借:以前年度损益调整2500贷:应交税费—应交企业所得税2500借:利润分配—未分配利润2500贷:以前年度损益调整2500
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二、印花税计算失误多交怎么办
找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣
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三、印花税的滞纳金和罚款错计在管理费用里,请问如何调账
做一张红字凭证作冲销
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四、纳税时 怎样把上个月的销售收入多报的钱冲回来
做一张红字凭证作冲销
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五、请问法律顾问合同的印花税率是多少?
法律顾问合同不属于印花税征税范围,不征印花税。
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六、想问一下实收资本印花税这块怎么弄?
企业收取股东缴纳的投资计入实收资本,在收到当年缴纳万分之五的财产转移书据印花税。
还有股东要在规定的时间内注册资金全部到位,企业在收到实收资本的当年按率缴纳印花税。
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七、印花税记错科目跨年如何调整
多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 贷:应交税费--应交印花税 (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税) 印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。
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八、如果应付账款计多了怎么冲销
借:应付帐款 贷:相关科目
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参考文档
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