一、这个印花税如何调整?以前年度损益调整?
不需要补缴, 调账分录为 借:应交税金 1895 贷:以前年度损益调整 1895
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二、增值税尾数差异的处理
手工修改,系统允许在10分里修改的,以开票系统的数据为准,不然远程申报就不过关了
![增值税尾数差异的处理](https://i02piccdn.sogoucdn.com/914abc7429a115b8?K8xkM.jpg)
三、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整
印花税记入到管理费用 就冲减费用,,记到营业税金及附加 就冲减营业税金及附加
![年度印花税多提了0.02元,今年如何调整](https://i02piccdn.sogoucdn.com/ae899ba96299fdc4?BbdLh.jpg)
四、印花税计提错误下个月如何调整?
冲回:借:应交税费-印花税114.16贷:管理费用-印花税114.16
![印花税计提错误下个月如何调整?](https://i02piccdn.sogoucdn.com/52f67deb756aa57c?nubQy.jpg)
五、航天金税打印发票错位如何调正,税金尾数没显示。
记得点打印的时候会出现一个调整的对话框,在那个里面调就是了,可用废纸打印。
最好发张照片看看。
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六、建筑工程合同金额与实际结算金额有差,那怎么计算印花税
按合同金额计算印花税就行了,至于什么时间纳税,合同印花税查的不严(不知道你们那是什么情况),一般按规定是书立时贴花,但实际可以汇总申报,比如第二年年初缴纳上年税款,只要不遗漏,做好明细表,就不怕税局查。
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