一、地税申报表中印花税购销合同计税金额或件数那一栏怎么算的,公式是什么?
地税印花税征收,实行按实征收和核定征收两种形式。
在按实征收情况下,申报表中印花税计税金额栏填写当期发生的购销合同金额,应纳印花税会自动计算得出。
计算公式是当期发生的购销合同计税金额*适用税率。
核定征收的情况下,地税纳税鉴定时会核定你企业的印花税征收比例,申报表中印花税计税金额栏填写当期发生的购销金额,应纳印花税也就自动计算得出。
计算公式是当期发生的购销计税金额*核定比例*适用税率。

二、增值税金额按什么比例上印花税
展开全部一般情况下印花税额为合同金额的0.03%,貌似与增值税没有关系。

三、我交印花税应该在哪个报表里填写
用平时申报"城建税\教育费附加"的那个报表里填写可以了!

四、2022年一月份印花税纳税申报表核定征收栏怎么填入数字呢 我是一般纳税人?
你好!第一印花税确定是核定征收吗?如果是那么直接输入核定好的金额即可,如果不是核定好的,可以按照不含税收入申报购销合同印花税哈! 仅供参考 , 祝事事顺利 , 望采纳不胜感激!

五、关于纳税申报表里的印花税填列
你确认你填的是“印花税报表”吗,印花税是行为税,是订立合同文书等缴纳的税金,和“收入”“支出”没有半毛钱的关系,标准的印花税申报表,只需要填写项目内容(比如购销合同啊,建筑合同啊等),计税金额(通常就是合同的金额),税率(根据合同或行为性质填入相应税率),应纳税金(计税金额*税率)。
你的这个报表哪来的?怎么还会要填“收入”“支出”啊?拍个照来看看。

六、关于纳税申报表里的印花税填列
计税金额就是当月销售收入总额通信补贴直接计入管理费用或经营费用

参考文档
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