一、漏报税问题
6月份将该业务直接入账,不算调整。
但报税时记得把这笔业务扣减后再申报。
结果是:5、6月份当月报表的收入与增值税与你报税时肯定不一致,但累计数到6月份就一致了。
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二、印花税买了没在地税网上申报怎么办?
买印花税票时在地税大厅需要填印花税申报表,税务局对你的纳税情况己经记录了,不需要再进行网上申报,如果再进行网上申报是错误的,你现在的做法是正确的。
不必担心!!
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三、通过税所认证的进项漏申报如何补救?
再说得吓人点,让你着急.大官没架子,已经认证了,他就告诉你怎么办了..要么就向他们的局长,或上一级主管税务部门资询一下应该与专管员或征管科人员沟通一下,只是申报时填写有误,,把他找出来,少给点钱,发票不会白白烂掉的,,估计是税务局的人明知道有补救的办法,就是不告诉你
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四、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?
现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。
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五、如12月份忘了计提印花税怎样办
可以补提并补充申报
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六、通过税所认证的进项漏申报如何补救?
去补交吧,有国税而没交地税,是可以说你偷税的,这种情况大多都是没有交,主要是忘记了.专管员可以搞定,其实问题也不是很大,主要是数目小,一点点钱,又有特殊情况.所以补交估计要交点罚款和滞纳金
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七、关于漏报税的处理?
去补交吧,有国税而没交地税,是可以说你偷税的,这种情况大多都是没有交,主要是忘记了.专管员可以搞定,其实问题也不是很大,主要是数目小,一点点钱,又有特殊情况.所以补交估计要交点罚款和滞纳金
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八、增值税发票已认证,忘记申报了怎么办?
没有办法了。
当月认证的当月必须抵扣,当月不抵扣的不得结转抵扣。
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参考文档
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