可以在下月进行补申报。合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。
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印花税申报表如果填错了怎么办——印花税记错科目跨年如何调整

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一、您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改

可以在下月进行补申报。
合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。

您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改


二、纳税申报表已经报了但填错了想修改可以吗怎么修改

你好,现在还在这个月的申报期内,可以修改!
不过,因为你已经申报过了,你需要向税务大厅申请修改申报,手续会麻烦些,你需要提交《申请重新申报报告》并盖上公章(说明重新报帐的原因),然后,窗口人员会将你之前申报的报表作废,你就可以到系统中重新填表申报了。
注意,你需要在本月申报期内提交报告并重新申报!

纳税申报表已经报了但填错了想修改可以吗怎么修改


三、资金账簿印花税交错了怎么办?交多了能退税吗?怎么退啊?求详细解答,越具体越好,急急急!谢谢了!

打地税局电话问,或者提前问12366,交多了可以退,但是退税很麻烦,咨询你们当地的地税大厅,应该是要交款凭证还有公章什么的

资金账簿印花税交错了怎么办?交多了能退税吗?怎么退啊?求详细解答,越具体越好,急急急!谢谢了!


四、印花税记错科目跨年如何调整

多计提的印花税可用红字凭证把多计提部分冲回,分录:借:管理费用--印花税(红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)  贷:应交税费--应交印花税  (红字)(摘要----冲回X年X月X日第几号凭证多计提印花税)       印花税是以经济活动中签立的各种合同、产权转移书据、营业帐簿、权利许可证照等应税凭证文件为对象所征的税。
印花税由纳税人按规定应税的比例和定额自行购买并粘贴印花税票,即完成纳税义务。

印花税记错科目跨年如何调整


五、上个月印花税报错了怎么办

可以在下月进行补申报。
合同上没有金额,应按照合同实际执行金额作为计税依据。

上个月印花税报错了怎么办


六、您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改

在系统作废后,重新申报

您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改


七、印花税错报了真的可以退吗?我们公司会计错报了注册资本的印花税450元,可以申请退吧?

好像是不退的噢...从以后的里面减..就是下次你可以不交..从这次的里面扣..但多的钱是不会退的~~

印花税错报了真的可以退吗?我们公司会计错报了注册资本的印花税450元,可以申请退吧?


八、急!印花税报错怎么办?

可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。

急!印花税报错怎么办?


参考文档

下载:印花税申报表如果填错了怎么办.pdf《股票拉升指数和打压指数什么意思》《近期什么原因导致股票下跌呢》《股票什么时候能和牛市》《职业炒股的十大好处是什么》下载:印花税申报表如果填错了怎么办.doc更多关于《印花税申报表如果填错了怎么办》的文档...
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廖凯原
发表于 2023-03-22 18:05

回复 团促网:通常来说企业印花税申报错误应该是两种情况,第一种就是申报多了,另一种就是申报少了.如果申报少了进行将费用补齐即可,如果是申报多了可以申请退款或者留到下个月度抵扣的.地税的印花税已经申报并扣款成功,但是金额报少了,。

王宠
发表于 2023-03-01 12:53

回复 孙晓:法律主观:印花税申报表填写1、本表由发生印花税纳税义务的纳税人填写。2、记载资金营业所属期默认为上年度1月1日至12月31日,其他税务所属期默认为申报从上月1日到月底可以选择修改。 3、核定征收的应税凭证包括:购销。

谭树海
发表于 2023-02-23 02:31

回复 宋欣洁:1,印花税通过网上作电子申报,如未超出当税务申报期限的,可以补充申报,也可以修正申报表。 2,一般情况下,进入申报表界面后,如更正功能可以点击操作的,则说明仍属于税期内可作修正操作,可见,提问者应确定相关信息填写及。