一、印花税是每年交一次吗,平常是否计提
印花税项目大概有12种之多,不同的项目税率也不同。
一般来说印花税是按月缴交的,不过现实中很多企业都是一年缴一次,或有的根本就不缴主要还是看你们企业和税局的关系怎样!! 还有印花税属于行为税不需要计提发生的时候直接进入管理费用就行了 借:管理费用-税金-印花税  ;
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贷:银行存款
二、公司建帐以来一直没有计提增值税,地税计提的也不够,现在补提怎么写会计分录呢
增值税是价外税,不用计提。
如果现在补交以前年度的,则会计分录借:以前年度损益调整 ;
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贷:应交税费(或银行存款)借:利润分配---未分配利润贷:以前年度损益调整如果企业盈利,记得一并调整企业所得税如果现在补交本年度的,则会计分录借:主营业务收入 ;
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营业税金及附加贷:应交税费(或银行存款)
三、忘记交实收资本印花税
是的,不用交罚款的。
原因:1、是自己主动补交的。
2、都在本年度内发生的。
3、如果你是现在交可以写7月的。
四、七月初的所得税忘记计提了,应该怎么做分录?
展开全部7月初?6月份所得税没有计提?7月份等税单到了做也可以的。
跟正常的一样做就可以。
没问题
五、忘记交实收资本印花税
是的,不用交罚款的。
原因:1、是自己主动补交的。
2、都在本年度内发生的。
3、如果你是现在交可以写7月的。
六、公司建帐以来一直没有计提增值税,地税计提的也不够,现在补提怎么写会计分录呢
增值税是价外税,不用计提。
如果现在补交以前年度的,则会计分录借:以前年度损益调整 ;
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贷:应交税费(或银行存款)借:利润分配---未分配利润贷:以前年度损益调整如果企业盈利,记得一并调整企业所得税如果现在补交本年度的,则会计分录借:主营业务收入 ;
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营业税金及附加贷:应交税费(或银行存款)
七、七月初的所得税忘记计提了,应该怎么做分录?
展开全部7月初?6月份所得税没有计提?7月份等税单到了做也可以的。
跟正常的一样做就可以。
没问题
八、个人所得税没有计提应该怎样做分录?
一般来说,个税是公司代扣代缴的,也就是说不是公司的费用 一般在支付工资时扣除 借:应付工资 贷:应交税金-应交个人所得税或其他应付款都可以,无所谓 现金 缴纳时 借:应交税金-应交个人所得税或其他应付款 贷;
银行存款
九、企业代扣代缴个人所得税 未计提 缴纳时怎么入账
从本月税后工资中补提分录同正常计提是一样。
只是在本月税后工资中,把上个月的个税给扣掉。
借:应付工资贷:应交税金
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