一、你好给客户税号写错了在发票机中如何改掉错的信息谢
先整清是销货方还是购货方申请开具,已认证刚由购货方申请,已抄税或跨月且未认证抵扣则销货方开具,步骤多少会不一样,总体步骤: 1、整清开红票的原因并获得或准备得资料,如退货协议、退票说明 2、在开票系统中录入红字专用发票申请并打印申请单、用U盘导出申请文件 3、蓝字发票原件及复印件、红票申请纸制及电子版、退票说明、相关协议等去税局管理科申请 4、根据税局批准的红字发票通知单,导入开票系统根据提示开票则可。
若是购货方申请,则销货方只有第4步及协助即可
二、申报印花税显示已入库对吗
三、已申报成功了的增值税申报表金额填错了能否更改
去税务局报税窗口让他们给你取消网上申报,回去重新填写。
四、我发现从5月——9月的印花税应税名称凭证货物运输合同报成了购销合同,如何更正申报
去税务前台说明情况,重新填列报表,更改名称将原先申报的购销合同填成负数,货物运输合同填列正数,两数相加为零即可
五、问:申报表填写错误但已提交了,怎么进行更正
不是网上申报吗 ?网上申报所属期是自动出的,手写的填错了吗 ?手写的应该没事 其他没错就可以。
六、出口退税系统 已申报数据确认 怎么修改?
如果数据已经生成在U盘了里,你在进入出口退税系统,打开向导,看见最后一部“已申报数据确认”了?!在这个明细下的第五第六,分别是已申报出口明细和已申报进货进细,你点完,退回重新修改就行!修改后再重新把数据生成在U盘里就可以了!
七、网络报税,申报完才发现填错了?还能不能改正呀?
可以的,让专管员把申报大厅的申报删除,然后,再重新申报。
八、申报印花税显示已入库对吗
说明你已经交过了,或者你纳税属期没有更改系统还是默认上期的缴纳情况
参考文档
声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/26397068.html