一、增值税少申报了要补申报吗,如何申报
国税的申报数据来自你的开票系统和认证系统,我不知道你怎么才能做到少报税。
一般情况,如果申报数据填写不准确,你的金税卡或税控盘是无法报税和清卡的,也就无法开票。
你最终还是要重新修改申报表。
从纳税义务上来说,属于本期的税款你没有足额缴纳,税务机关有权利因此要求你缴纳滞纳金。
也就是一种税收延迟缴纳的利息。
当然,这需要税务机关发现,如果没发现,不涉及滞纳金。
最后给你的建议是,能够在本期申报期间修改和补充的申报数据,建议你积极补充修改,避免不必要的税收风险。
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二、您好:我一月份认证的发票,在二月申报时少填写了认证的份数和金额,五月份我才发现,我应该怎么补救呢?
估计是你认证的时候,发票还未作废,, 一般这种情况,是销售单位的误操作,,他们作废后,,应该跟你说的, 现在由你去税务局要求申请红字开票手续,然后将税务局开给你的通知单、抵扣联、记账联一起寄回销货方,让对方再给你开红字发票冲红,同时再给你开一张正确的发票,你认证正确的发票,再将误认证的发票进项转出处理。
具体怎么做,,你再咨询你们专管员吧,,每个地方的处理或许会有点小变化
三、增值税少申报了要补申报吗,如何申报
国税的申报数据来自你的开票系统和认证系统,我不知道你怎么才能做到少报税。
一般情况,如果申报数据填写不准确,你的金税卡或税控盘是无法报税和清卡的,也就无法开票。
你最终还是要重新修改申报表。
从纳税义务上来说,属于本期的税款你没有足额缴纳,税务机关有权利因此要求你缴纳滞纳金。
也就是一种税收延迟缴纳的利息。
当然,这需要税务机关发现,如果没发现,不涉及滞纳金。
最后给你的建议是,能够在本期申报期间修改和补充的申报数据,建议你积极补充修改,避免不必要的税收风险。
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四、如何说明采购材料少提印花税原因
采购材料没有签订合同,或者采购材料签订合同后已经贴了印花税,而实际采购的材料大于合同金额,而没有进行合同变更。
五、印花税计算失误多交怎么办
找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣
六、报关金额报少了怎么办
一般如果是报关金额填少了的话,如果涉及到退税肯定是会影响退税的金额变低,这样的情况要不就是直接删单重报,如果已经放行那就只有将开票金额跟申报退税的金额一致,并且在收外汇方面也需要自己来填补一下漏洞。
七、通过税所认证的进项漏申报如何补救?
再说得吓人点,让你着急.大官没架子,已经认证了,他就告诉你怎么办了..要么就向他们的局长,或上一级主管税务部门资询一下应该与专管员或征管科人员沟通一下,只是申报时填写有误,,把他找出来,少给点钱,发票不会白白烂掉的,,估计是税务局的人明知道有补救的办法,就是不告诉你
参考文档
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