一、上月计提主营业务税金及附计提多了,这个月的账该如何调整
把多计提的部分,冲回
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二、导致印花税多交了,印花税多交是否真的不可以退吗
多交是可以退的,如果以后还有的话可以不退,报的时候自己减掉不报扣回来,只要全年对上就可以,不一定要每月符合缴纳数量。
![导致印花税多交了,印花税多交是否真的不可以退吗](https://i01piccdn.sogoucdn.com/d9cd01538c734e75?RElA2.jpg)
三、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整
把多计提的部分,冲回
![年度印花税多提了0.02元,今年如何调整](https://i01piccdn.sogoucdn.com/ecfe5ab96dd7dc23?Bx15L.jpg)
四、印花税多报了怎么办,会有什么后果
多报了就要多交。
对企业的影响是:预交了印花税。
地税考核时,就觉得你这个单位交税不正常,这个月多,下个月少。
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五、去年多计提的税金今年如何调账?拜托了各位 谢谢
转出多计提税金分录就可以了。
借:应交税金-转出税金 贷:以前年度损益调整(附件一定要清晰)
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六、年度印花税多提了0.02元,今年如何调整
印花税记入到管理费用 就冲减费用,,记到营业税金及附加 就冲减营业税金及附加
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七、多交的印花税怎么处理
计提印花税:借:管理费用贷:应交税费——应交印花税缴纳印花税时:借:应交税——应交印花税贷:银行存款
![多交的印花税怎么处理](https://i02piccdn.sogoucdn.com/eac36f1d232c8dd6?ZafOk.jpg)
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