一、您好,我这个月印花税申报了0.但我发现报错了,我怎么改
在系统作废后,重新申报

二、申报印花税时显示已经申报不能重复申报,但是我的查询里没有申报数据
说明你申报过了或者别人谁帮你申报了。
要把那一个申报找出来,作废掉。
如果是零申报就无所谓。
不是零申报的话挂在系统里过了缴纳税款期限会给你计算欠税、滞纳金的。

三、地税申报了印花税,没有划款,该如何作废?
展开全部是报错还是报重复了,写一份申报报告(报告里面写明为什么要作废掉印花税款)拿到企业的主管税务机关申请作废。

四、关于以认证的发票作废怎么申报
根据《国家税务总局关于增值税专用发票和其他抵扣凭证开展审核检查的通知》(国税发2004第59号)第5条规定:五、经税务机关审核确认属于税务机关责任以及技术性错误造成的不符、缺联、重号、作废、失控的增值税专用发票和其他扣税凭证,允许作为增值税扣税凭证。
个人认为:销售方误将发票作废应该属于技术性错误造成的作废,企业应马上与主管税务机关联系,说明情况,接受税务机关的处理,以便税务机关可以及时修改电子信息;
否则销售方作废购买方已认证的情况下,购买方须当月作进项转出,双方报管理员做协查后销售方重新开具发票后提供给购买方。

五、国税抄税后怎么打印资料?具体步骤是什么?如果普通票有一张作废了需打印什么?急需求助?
你好,我公司也是小规模企业。
我是按我们这边的报税流程说的,应该大致相同吧。
我写的通俗易懂的吧,你好理解一些,顺便说一声我也是去年毕业的 一直在一家代理记账公司班! 国税:报增值税(按月申报) 每月15号之前, 买数字证书,在网上申报,必须得打印出申报 表,手工的不收。
每月报税前在税控机上打印出小票,拿着税控机的用户卡和小票,和申报表及财务报表去大厅报税。
还有一点,在网上申报必须先申报财务报表,再申报纳税报表(你最好去问问大厅问问情楚)。
企业所得税(按季申报)流程同上。
地税:也可以网上申报,流程很简单的,我们没有实行网上申报,直接拿着财务报表和申报表去办。
城建税(月报)、教育附加(月报)、印花税(季报) 实际上和一般纳税人报税流程差不多,只不过不用抵扣,不用去验进项税票。
报表比一般纳税人简单的多。
不过新企业头一个月没有收入,要看税务局让不让你们零申报,如果可以就零申报就可以了 ,还有每个月你报税的准备两份资料,申报表两份,申报一份给税务局,另一份要求盖上税务局已申报的公章带回来,留档。
年终的时候还要交一整年的财务报表和申报表给专官员的,所以还是先有准备的好,免得到时候忘记啦 另外,站长团上有产品团购,便宜有保证

参考文档
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