一、CA认证做好了申报表,可是我发现了个错的,想修改可所属期变了
电子申报只要不发送应该可以重新填写,现在的所属期就是08年12月的。
二、跨年交印花税所属日期怎么填
填写你要补缴印花税的当期。
三、15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?
如果是自己发现的,金额也不大的话,现在还在征期,自己在这次的印花税申报表上把他报了就可以了!如果金额较大,还是直接咨询一下专管员最好,一般带上公章就可以了!
四、成衣印花印错了怎么办
洗去,或者和客户说明白,完全去除可能性不大
五、印花税计算失误多交怎么办
找税务局 出具相关证明 下个月可以抵扣
六、一般纳税人增值税申报所属日期填错了,已经上报审核了,但是还没有去税务所报税,怎么办
你好,是国税的还是地税的?国税如果VPDN已上报,没办法改的,只能拿纸质报表到大厅修改如果是地税的,电话打过去申请后台作废重新申报一般各地的操作有点出入,以实际为准,电话12366希望对你有所帮助
七、成衣印花印错了怎么办
可以下月补报,我上回也是这样的,打电话给专管员他说没事,下月补报就行了。
不过我建议你也最好先打个电话给你的专管员,让他知晓这事。
八、请问房地产预交增值税所属期错误,该如何处理?感谢
房地产开发企业增值税预缴所属期错误,11月预交10月增值税,属期错误,不用专门处理,都是预交,差一个月不跨年,没有多大影响,可以不用管。
九、会计凭证日期记错了怎么办?
反结账。
把账套反结回一月份去。
然后修改你的记账日记,再重新记账结账即可。
参考文档
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