一、增值税红冲在申报表上如何处理
印花税多交了就多交了呗。
。
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何况也只有1.46元,调整什么?如果没交掉还可以,账务上只要做冲回多提的1.46元就行,如果交了,你冲了账...但钱退不回来的...金额太小,你不可能去办理退税吧。
希望能帮助到您!
二、缴纳印花税账户记错了,怎么调账?
可以这样操作。
先红字冲销: 借:管理费用-印花税 (红字) 贷:银行存款 (红字)再做一笔正确的:借:应交税费 贷:银行存款
三、上个月多计提印花税1.46元,这个月应该怎么做账?{这个月没有印花税}
印花税多交了就多交了呗。
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何况也只有1.46元,调整什么?如果没交掉还可以,账务上只要做冲回多提的1.46元就行,如果交了,你冲了账...但钱退不回来的...金额太小,你不可能去办理退税吧。
希望能帮助到您!
四、上月多计提了印花税应该怎么处理?
把上个月多计提的印花税凭证用“经字冲销法”进行冲销,注明冲销那一张凭证的凭证编号。
然后根据正确的数字重新填制一张储提印花税的凭证。
五、增值税红冲在申报表上如何处理
如果本月还有销项税金,红字发票的销项税金就和你本月的销项税金冲减后填在报表里,(增值税纳税申报附表一),如果红字发票的销项税额大于蓝字税额,冲减后的红字税额会自动的转到本期的留底税额里。
(在主表本期销项税填红字)
六、印花税计提了325.8,实际应交了325,数额不一样请问怎样把账处理平
1、印花税不应该计提,应该在实际缴纳的月份做借 管理费用贷 银行存款等2、计提多了,本月红字冲销借 管理费用 红字贷 应交税费 红字3、少计提了,本月按少计提差额补计提。
4、还是建议不要计提,实际发生的时候直接做当期费用。
参考文档
下载:要红冲的印花税怎么处理.pdf《为什么小米会上市公司》《股票怎么知道卖出去了》《炒股应该学什么专业介绍》《模拟炒股什么股票好点》《民生银行理财可靠吗》下载:要红冲的印花税怎么处理.doc更多关于《要红冲的印花税怎么处理》的文档...声明:本文来自网络,不代表【股识吧】立场,转载请注明出处:https://www.gupiaozhishiba.com/book/35025575.html
聂铭杰
发表于 2023-05-17 18:28回复 张宗成:可以
巴尔科
发表于 2023-03-03 06:45回复 李想老婆:红冲的发票一般都是自己留存备查。需要同正确的蓝字存根联发票放一起。